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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
以下哪项信用批准程序是为批发商制订业务观察结果和建议的基础? ()
A

董事会下属的财务委员会复核和批准赊销交易标准

B

不符合赊销标准的客户必须使用现金支付

C

销售人员必须负责对潜在和持久客户的财务状况进行评估和监控

D

所有的赊销订单必须由信用部门签字确认赊销许可


参考答案

参考解析
解析: a.不正确。董事会批准的赊销交易标准是可接受的。 b.不正确。现金销售确保了收款,故实际上它不属于赊销。 c.正确。销售部门人员不能充分独立的实施对客户的信用评价。 d.不正确。信用部门对赊销订单的批准将是恰当的。
更多 “单选题以下哪项信用批准程序是为批发商制订业务观察结果和建议的基础? ()A 董事会下属的财务委员会复核和批准赊销交易标准B 不符合赊销标准的客户必须使用现金支付C 销售人员必须负责对潜在和持久客户的财务状况进行评估和监控D 所有的赊销订单必须由信用部门签字确认赊销许可” 相关考题
考题 企业信用评估部门根据定量和定性的评估结果,授予并内部批准客户赊销信用,其中不包括()。 A、信用额度B、信用期间C、折扣条件D、预期损失率

考题 审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是:A:审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B:核对应收账款总账和明细账是否相符 C:询问生产部门经理赊销控制是否有效 D:审查坏账准备的计提和冲销是否合理

考题 下列有关销售与收款循环的相关表述中,正确的有:A、客户提出订货要求是整个业务循环的起点 B、对于赊销业务,在发出商品或提供劳务之前,必须按照赊销政策调查每个客户的信用状况,经过合法授权人员批准客户的赊销额 C、发运商品是该业务循环中出让资产的起点,商品的发出往往是确认销售成立的标志之一 D、客户对不符合其订货要求的货物提出退货请求,应由负责收款和记录应收账款以外的人员根据退货验收单和入库单批准退货 E、因客户宣告破产、死亡等原因确认应收账款无法收回时,财会人员直接冲减相应应收账款总账和明细账

考题 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有 A.发运凭证连续编号 B.批准赊销信用与销售相互独立 C.出纳负责定期编制和寄送客户对账单 D.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货 E.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批

考题 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:A.赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核 B.没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金 C.销售部门的管理层负责确定客户的信用等级 D.财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

考题 对应收账款审计的目的之一是确定赊销是否遵从了已制订的标准程序,下列哪项审计程序能够得到最充分的证据?A.向赊销部门的管理人员询问在给与赊销时是否遵守了特定的政策和程序 B.选择申请赊销的统计样本,并测试它们是否遵从了规定的程序 C.分析性复核赊销趋势和坏账的关系 D.复核用于定期计算应收账款账龄的程序

考题 对批发商来说,下列哪项信用批准程序将被作为提出审计观察结果和管理建议的基础?( )A.由董事会的财务委员会检查和批准商业信贷标准 B.不符合商业信贷标准的顾客只能款到发货 C.销售人员负责评价和监测潜在顾客和老顾客的财务状况 D.信用部门显示批准顾客信用的授权签字,将出现在所有赊销单上

考题 在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有()。A.处理客户订单 B.验收商品并确认债务 C.审批坏账的注销 D.批准赊销和订立合同 E.定期对账和催收款项

考题 下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是 ( )。A.批准赊销信用与发货开票相互独立 B.收取支票与收取现金由不同人员负责 C.记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立 D.出纳员收到支票后登记银行存款日记账

考题 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有()。A.发运凭证连续编号 B.批准赊销信用与销售相互独立 C.仓库在收到经过批准的销货单时才能发货 D.信用管理部门根据企业赊销政策进行赊销审批 E.编制和寄送客户对账单与收款业务、记账业务相互独立

考题 在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:()A、内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估B、销售部门负责确定客户的信用等级C、对于没有达到赊销标准的客户须采用现销D、仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送

考题 企业赊销合同必须明确给予客户的各种信用条件。信用条件是销货企业要求赊销客户支付货款的条件,由()和现金折扣两个要素构成。

考题 对批发商来说,下列哪项信用批准程序将被作为提出审计观察结果和管理建议的基础?()A、由董事会的财务委员会检查和批准商业信贷标准B、不符合商业信贷标准的顾客只能款到发货C、销售人员负责评价和监测潜在顾客和老顾客的财务状况D、信用部门显示批准顾客信用的授权签字,将出现在所有赊销单上

考题 以下哪项信用批准程序是为批发商制订业务观察结果和建议的基础? ()A、董事会下属的财务委员会复核和批准赊销交易标准B、不符合赊销标准的客户必须使用现金支付C、销售人员必须负责对潜在和持久客户的财务状况进行评估和监控D、所有的赊销订单必须由信用部门签字确认赊销许可

考题 某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:()A、赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核B、没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金C、销售部门的管理层负责确定客户的信用等级D、财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

考题 在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。A、接受客户订单B、批准赊销C、记录销售业务D、向客户开具账单

考题 下列不属于赊销和征信部门在应收账款管理中的职责的是()。A、对客户的信用状况进行评级B、负责赊销账款的及时催收,加速资金周转C、批准赊销的对象及规模,未经批准,小企业的其他部门及人员一般无权同意赊销D、确认坏账损失要有完整的程序

考题 单选题针对被审计单位销售交易的流程,以下表达正确的是()。A 接受顾客订单——批准赊销信用——开具账单——按照销售单供货——装运货物B 批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——开具账单——装运货物C 接受顾客订单——批准赊销信用——按销售单供货——装运货物——开具账单D 批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——装运货物——开具账单

考题 单选题下列各项措施中,审计人员认为能够有效防止向不符合信用标准的客户进行赊销的是( ) 。A 批准赊销信用与发货开票相互独立B 收取支票与收取现金由不同人员负责C 记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立D 出纳员收到支票后登记银行存款日记账

考题 单选题在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:()A 内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估B 销售部门负责确定客户的信用等级C 对于没有达到赊销标准的客户须采用现销D 仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送

考题 单选题对批发商来说,下列哪项信用批准程序将被作为提出审计观察结果和管理建议的基础?()A 由董事会的财务委员会检查和批准商业信贷标准B 不符合商业信贷标准的顾客只能款到发货C 销售人员负责评价和监测潜在顾客和老顾客的财务状况D 信用部门显示批准顾客信用的授权签字,将出现在所有赊销单上

考题 单选题下列不属于赊销和征信部门在应收账款管理中的职责的是()。A 对客户的信用状况进行评级B 负责赊销账款的及时催收,加速资金周转C 批准赊销的对象及规模,未经批准,小企业的其他部门及人员一般无权同意赊销D 确认坏账损失要有完整的程序

考题 多选题在赊销方式下,销售与收款循环包括的业务活动有( )。A处理客户订单B验收商品并确认债务C审批坏账的注销D批准赊销和订立合同E定期对账和催收款项

考题 填空题企业赊销合同必须明确给予客户的各种信用条件。信用条件是销货企业要求赊销客户支付货款的条件,由()和现金折扣两个要素构成。

考题 多选题在销售与收款循环的主要业务活动中,由财务部门负责的有()。A接受客户订单B批准赊销C记录销售业务D向客户开具账单

考题 判断题销售部门经理按照本单位赊销政策进行信用批准,复核“客户订购单”,并在“销售单”上签字。 ( )A 对B 错

考题 单选题某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:()A 赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核B 没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金C 销售部门的管理层负责确定客户的信用等级D 财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准