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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。
A

查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件

B

询问被审计单位的管理人员和其他相关人员

C

对财务报表项目余额进行审查

D

观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况


参考答案

参考解析
解析: 内部控制调查的方法:查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件;询问被审计单位的管理人员和其他相关人员;检查内部控制过程中生成的文件和记录;观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况。对财务报表项目余额进行审查属于实质性审查程序。
更多 “单选题下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A 查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B 询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C 对财务报表项目余额进行审查D 观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况” 相关考题
考题 可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法。() 此题为判断题(对,错)。

考题 35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A .查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B .问被审计单位的管理人员和其他相关人员C .检查内部控制过程中生成的文件和记录D .观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E .对会计报表项目余额进行审查

考题 35 .对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E.对会计报表项目余额进行审查

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法有:A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B.问被审计单位的管理人员和其他相关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况E.对会计报表项目余额进行审查

考题 资料某审计组于2012年2月对某公司2011年度财务收支情况进行审计。审计人员首先对内部控制进行了测评,然后对有关账户余额进行了实质性侧试。要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像与录音法

考题 下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。A.文字说明法 B.调查表法 C.流程图法 D.录像法 E.录音法

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法不包括的是( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.对财务报表项目余额进行审查 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )。A.询问 B.检查 C.观察 D.追踪有关业务的处理过程 E.重新操作

考题 审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:A、重新计算 B、询问 C、重新操作 D、检查

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录

考题 下列选项中不属于风险管理方法的是( )。A:损失控制 B:内部风险控制 C:外部风险控制 D:损失融资

考题 下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。A、询问B、检查C、观察D、追踪有关业务的处理过程E、重新操作

考题 下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

考题 下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员C、对财务报表项目余额进行审查D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。A、文字说明法B、调查表法C、流程图法D、录像与录音法

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A、分析B、检查管理制度C、询问有关人员D、观察业务活动E、检查文件记录

考题 下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。A、文字说明法B、调查表法C、流程图法D、录像法E、录音法

考题 可以采用程序控制的方法来进行企业财务的内部控制方法

考题 在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样方法的是()A、风险评估程序B、对存在文件记录的内部控制实施控制测试C、对不存在文件记录的内部控制实施控制测试D、实质性分析程序

考题 下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、信息内部保密

考题 单选题内部控制评价的一致性原则是指()。A 对同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准B 对不同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准C 对同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准D 对不同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

考题 多选题审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。A分析B检查管理制度C询问有关人员D观察业务活动E检查文件记录

考题 单选题在下列审计程序中,注册会计师可以采用审计抽样方法的是()A 风险评估程序B 对存在文件记录的内部控制实施控制测试C 对不存在文件记录的内部控制实施控制测试D 实质性分析程序

考题 多选题审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:A文字说明法B调查表法C流程图法D录像与录音法

考题 多选题下列选项中,对内部控制进行调查时可以采用的方法有()。A询问B检查C观察D追踪有关业务的处理过程E重新操作

考题 单选题审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。A 文字说明法B 调查表法C 流程图法D 录像与录音法

考题 多选题下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。A文字说明法B调查表法C流程图法D录像法E录音法