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审计人员对内部控制进行调查了解的方法有:

A.查阅相关文件

B.分析性复核

C.询问有关人员

D.观察业务活动

E.检查内部控制执行过程中生成的记录


参考答案

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考题 注册会计师了解内部控制时,应当合理利用以往的审计经验。对于重要的内部控制通常执行的审计程序有( )。A.询问内部控制有关人员B.查阅相关内部控制文件C.重新执行相关内部控制程序D.选择若干交易和事项进行“穿行测试”

考题 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性B.询问管理人员和其他有关人员C.检查内部控制过程中生成的文件和记录D.向有关第三方进行函证E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 了解被审计单位内部控制的程序包括()。A、询问被审计单位有关人员B、查阅相关内部控制文件C、检查内部控制生成的文件和记录D、实质性测试

考题 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性   B.询问管理人员和其他有关人员   C.检查内部控制过程中生成的文件和记录   D.向有关第三方进行函证   E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法有( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况 E.对财务报表项目余额进行审查

考题 对内部控制进行调查时可以采用的方法不包括的是( )A.查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件 B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员 C.对财务报表项目余额进行审查 D.观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有() A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况

考题 审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括( )。A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录

考题 在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()A.询问该公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件 B.检查内部控制生成的文件和记录 C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试 D.重新执行该公司的重要内部控制