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题目内容 (请给出正确答案)
甲公司为防范货币资金支付过程中发生错报,对于货币资金支付有关的印鉴管理制定了下列严格的规范。审计人员认为存在缺陷的有( )。

A.财务专用章由专门指定的人员保管
B.审批支出用的个人名章由审批人员个人保管
C.每天下班后,签发支票使用的全部印鉴都集中存放在财务处的保险箱中
D.保管财务专用章的人员出差时应将财务专用章交由财务负责人保管
E.支票与印章应有不同的人保管,防治管理失控

参考答案

参考解析
解析:选项C相当于将所有印鉴交由持保险柜钥匙的人员保管;D有可能导致所有印鉴均交给财务主管,都不符合“不能由一人掌管全部印章”的规定。
更多 “甲公司为防范货币资金支付过程中发生错报,对于货币资金支付有关的印鉴管理制定了下列严格的规范。审计人员认为存在缺陷的有( )。A.财务专用章由专门指定的人员保管 B.审批支出用的个人名章由审批人员个人保管 C.每天下班后,签发支票使用的全部印鉴都集中存放在财务处的保险箱中 D.保管财务专用章的人员出差时应将财务专用章交由财务负责人保管 E.支票与印章应有不同的人保管,防治管理失控 ” 相关考题
考题 货币资金业务的不相容岗位至少应当包括()。A、货币资金支付的审批与执行B、货币资金的保管C、货币资金的盘点清查D、货币资金的会计记录E、货币资金的审计监督

考题 下列关于银行存款审计的说法中,不正确的有(  )。 A.如果注册会计师通过检查发现某银行存款账户存款人并非被审计单位,应当优先考虑建议通过银行将存款账户户名改为被审计单位 B.未达账项表明不存在舞弊 C.未经授权支付货币资金很可能表明存在舞弊 D.授权不清支付货币资金很可能表明存在舞弊

考题 下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。A.制定库存现金监盘程序时应实施突击性检查,时间必须安排在上午上班前或下午下班时进行,在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜 B.对于货币资金业务的授权审批制度,甲公司应当设置专门的审批人员,并为其授予审批权限,对于超过该审批人员授权范围的重要货币资金支付业务,应当由财务部经理或者总经理亲自审核批准 C.盘点库存现金的时间和人员应视被审计单位的具体情况而定,但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师亲自盘点和监盘 D.注册会计师在分配财务报表项目重要性水平时考虑到由于货币资金是企业流动性最强的资产,企业必须加强对货币资金的管理,并建立良好的货币资金内部控制以防止错漏报及舞弊的发生,所以应从严制定货币资金的重要性水平

考题 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

考题 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请.支付审批.办理支付,最后进行支付复核

考题 A注册会计师在审计甲公司2019年货币资金项目时,对于甲公司的下列事项情形,A注册会计师需要保持警觉的有( )。 A.甲公司所在行业以支付宝或微信转账为主要支付方式,甲公司的现金交易比例远远高于同行业水平 B.甲公司(处于业务初创期)主要目标是打开X省的市场,但甲公司在某银行全国七十多家的分支机构中均设立账户 C.甲公司的货币资金大部分存放在几个管理层的个人账户 D.存在长期大额银行未达账项

考题 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

考题 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

考题 下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是( )。A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

考题 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明

考题 单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。()

考题 单位应建立货币资金业务授权批准制度,对于重要货币资金支付业务,应实行集体决策和审批。()

考题 下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 公司对于重要货币资金支付业务,可以不实行集体决策和审批。

考题 甲公司为乙公司和丙公司的母公司,2015年1月1日,甲公司将其持有的丙公司70%的股权转让给乙公司,双方协议价格为8000000元,以货币资金支付.此外,乙公司以货币资金支付审计和评估费15000元。合并日,丙公司所有者权益的账面价值为12000000元,乙公司资本公积为2000000元。要求:编制乙公司取得长期股权投资的会计分录。

考题 以下有关甲公司审计工作底稿记载的与货币资金审计相关的情况,恰当的有()A、规定办理货币资金支付义务的程序为:申请、审批、支付、复核B、盘点库存现金前,注册会计师审阅了库存现金日记账C、盘点库存现金前,注册会计师核对了库存现金日记账的记录和凭证的内容和金额是否相符D、盘点库存现金前,注册会计师核对了库存现金日记账的日期与收付凭证日期是否相符或接近

考题 问答题甲公司为乙公司和丙公司的母公司,2015年1月1日,甲公司将其持有的丙公司70%的股权转让给乙公司,双方协议价格为8000000元,以货币资金支付.此外,乙公司以货币资金支付审计和评估费15000元。合并日,丙公司所有者权益的账面价值为12000000元,乙公司资本公积为2000000元。要求:编制乙公司取得长期股权投资的会计分录。

考题 多选题下列关于现金管理要求的说法正确的有()。A开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章B开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限C开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责

考题 多选题下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。A出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告C企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为D通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

考题 多选题货币资金业务的不相容岗位有( )A货币资金支付的审批与执行B货币资金的保管与盘点清查C货币资金的会计记录与审计监督D库存现金实物的收付与保管E现金收付与出纳备查簿的登记

考题 多选题下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。A应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限C严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

考题 单选题下列关于企业货币资金的表述不正确的是()。A 甲公司购人1500元原材料必须使用银行转账方式支付B 乙公司月末对现金进行清查时发现现金短缺应计入管理费用C 丙公司月末银行存款日记账余额与对账单余额不一致,则有可能存在未达账项D 丁公司向客户支付劳务费使用银行汇票存款会减少其他货币资金

考题 多选题下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 多选题货币资金业务的不相容岗位至少应当包括()。A货币资金支付的审批与执行B货币资金的保管C货币资金的盘点清查D货币资金的会计记录E货币资金的审计监督

考题 多选题A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表,了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,不存在缺陷的有(  )。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施C明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管D明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

考题 多选题下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施C明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管D明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

考题 判断题公司对于重要货币资金支付业务,可以不实行集体决策和审批。A 对B 错