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企业内部报告系统
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考题
有资料表明,()如窃取企业专利信息、企业内、外部人员的财务欺骗等现象时有发生。A、有超过80%的系统安全威胁来自企业内部B、有超过50%的系统安全威胁来自企业内部C、有超过40%的系统安全威胁来自企业内部D、有超过30%的系统安全威胁来自企业内部
考题
()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。A、《企业内部控制基本规范》B、《企业内部控制审计指引》C、《企业内部控制应用指引》D、《企业内部控制评价指引》
考题
经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()A、《企业内部控制应用指引》B、《企业内部控制评价指引》C、《企业内部控制审计指引》D、《企业内部控制基本规范》
考题
单选题为会计师事务所对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引的是()。A
《企业内部控制应用指引》B
《企业内部控制评价指引》C
《企业内部控制审计指引》D
《企业内部控制基本规范》
考题
单选题为企业对内部控制的有效性进行全面评价,形成评价结论、出具评价报告提供指引的是( )。A
《企业内部控制应用指引》B
《企业内部控制评价指引》C
《企业内部控制审计指引》D
《企业内部控制基本规范》
考题
单选题经董事会或者最高管理层批准,内部控制审计报告可以作为内部控制评价报告对外披露。对内部控制评价报告作出要求的文件是()A
《企业内部控制应用指引》B
《企业内部控制评价指引》C
《企业内部控制审计指引》D
《企业内部控制基本规范》
考题
多选题()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。A《企业内部控制基本规范》B《企业内部控制审计指引》C《企业内部控制应用指引》D《企业内部控制评价指引》
考题
单选题有资料表明,()如窃取企业专利信息、企业内、外部人员的财务欺骗等现象时有发生。A
有超过80%的系统安全威胁来自企业内部B
有超过50%的系统安全威胁来自企业内部C
有超过40%的系统安全威胁来自企业内部D
有超过30%的系统安全威胁来自企业内部
考题
多选题审计委员会在企业内部控制设计和实施中承担的职责包括()。A审核企业内部控制及其实施情况,并向董事会作出报告B指导企业内部审计机构的工作C审核企业的财务报告及有关信息披露内容D负责内部审计与外部审计的沟通协调
考题
单选题()是供特许经营企业内部管理人员分析企业内部管理现状所编制的财务报告。A
财务情况说明书B
财务报告C
损益表D
现金流量表
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