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多选题
在审计抽样时,下列各项中与所需样本量成正向关系的有()
A
总体容量
B
总体项目差异
C
审计结论的精确程度
D
审计结论的可靠性程度
E
管理层的要求
参考答案
参考解析
解析:
与所需样本量成正向关系的是:总体容量;总体项目差异;审计结论的可靠程度。
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考题
多选题按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:A向社会公布审计结果B召开与审计事项有关的会议C参与研究制定有关的规章制度D为所在单位办理纳税申报E根据审计结果提出改进管理,提高效益的建议
考题
单选题在确定审计证据的可靠性时,下列表述中错误的是()。A
以电子形式存在的审计证据比口头形式的审计证据更可靠B
以外部独立来源获取的审计证据比从其他来源获取的审计证据更可靠C
从复印件获取的审计比从传真件获取的审计证据更可靠D
直接获取的审计证据比推论得出的审计证据更可靠
考题
单选题下列各项中,属于国家审计在宏观调控中发挥的作用是:A
促进被审计单位提高管理水平B
监督被审计单位建立健全内部控制C
追踪反馈国家重大方针政策的执行情况和效果D
提供关于被审计单位财务信息公允性的鉴证报告
考题
单选题在核实货币资金收支截止期时,审计人员发现被审计单位经常会采取下列做法,其中属于高估期末银行存款账面余额的是A
将决算日前已收到尚未解缴银行的银行汇票列入当期银行存款借方B
将决算日当天收到并送存银行的银行汇票列入当期银行存款借方C
将决算日后签发的银行支票列入当期银行存款贷方D
将决算日当天签发的银行支票列人当期银行存款贷方
考题
多选题审计机构主要审理下列内容()。A被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳B审计目标是否实现C主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分D审计程序是否符合规定E评价、定性、处理处罚意见是否恰当
考题
单选题下列关于审计管理的表述,错误的是( )。A
审计管理的客体是审计业务活动及其相关的职能活动B
审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率C
审计管理贯穿于审计业务活动的始终D
审计管理只注重对审计人员的管理
考题
单选题经过对内部控制初步评价,如果认为控制系统健全,相关的内部控制能够防止或发现和纠正重大错报或漏报,审计人员应:A
转入内部控制测试阶段B
提高控制风险评估水平C
提高固有风险评估水平D
直接转入实质性测试阶段
考题
多选题被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服的,依法可以( )。A申请行政复议B提起行政诉讼C提请本级审计机关裁决D提请上级审计机关裁决E提请本级人民政府裁决
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