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单选题
下列说法错误的是()。
A
为了实现内部控制审计的目的,如果利用他人的工作能够提供内部控制的有效性证据,注册会计师应当考虑利用内审、管理层或审计委员会等第三方工作或接受他们的直接帮助。
B
在计划内部控制审计工作时,注册会计师应当使用与财务报表审计相同的重要性水平。
C
企业组织结构、经营单位或流程的复杂程度不会影响企业实现控制目标的方式。
D
内部控制不能防止或发现由舞弊导致的错报的风险。
参考答案
参考解析
解析:
C中企业组织结构,经营单位或流程的复杂程度可能会影响企业实现控制目标的方式。
更多 “单选题下列说法错误的是()。A 为了实现内部控制审计的目的,如果利用他人的工作能够提供内部控制的有效性证据,注册会计师应当考虑利用内审、管理层或审计委员会等第三方工作或接受他们的直接帮助。B 在计划内部控制审计工作时,注册会计师应当使用与财务报表审计相同的重要性水平。C 企业组织结构、经营单位或流程的复杂程度不会影响企业实现控制目标的方式。D 内部控制不能防止或发现由舞弊导致的错报的风险。” 相关考题
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