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问答题
简述会计信息系统内部控制的目标。
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考题
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。A.注册会计师应当了解内部控制,无论内部控制设计是否有效
B.注册会计师应当了解内部控制,除非内部控制设计无效
C.对于一项自动化应用控制,只要信息技术一般控制未发生变化,注册会计师无需了解
D.针对经营目标的控制和合规目标相关的控制,注册会计师无需了解
考题
下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段
考题
单选题下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()A
会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象B
会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段C
会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段D
会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段
考题
单选题传统审计取证的切入点为()。A
会计信息系统、内部控制与底层电子数据B
内部控制制度与风险因素C
会计信息系统D
被审计单位的经营风险
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