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多选题
审计范围受到限制是指()。
A
客观环境造成的限制
B
审计成本过高造成的限制
C
管理层造成的限制
D
审计抽样造成的限制
参考答案
参考解析
解析:
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考题
单选题在核实货币资金收支截止期时,审计人员发现被审计单位经常会采取下列做法,其中属于高估期末银行存款账面余额的是:()A
将决算日前已收到尚未解缴银行的银行汇票列入当期银行存款借方B
将决算日当天收到并送存银行的银行汇票列入当期银行存款借方C
将决算日后签发的银行支票列入当期银行存款贷方D
将决算日当天签发的银行支票列入当期银行存款贷方
考题
单选题管理层要求审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议审计师应当()A
不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性B
不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制C
接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损D
接受该业务,因为没有损害客观性
考题
填空题审计程序的范围是指实()的数量。
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