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单选题
下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是:()
A
银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B
每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C
财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
D
只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
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考题
下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是:A:银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B:每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C:财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
D:只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
考题
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施
B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一
C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响
D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制
E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
考题
下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有( )。
A.限制非授权人员接近仓库
B.定期盘点存货
C.对存货进行视频监控
D.制定严格的存货保管制度
E.建立存货成本分析和控制机制
考题
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。A.定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对
B.将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工
C.管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核
D.对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
考题
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章
B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确
C.观察支票与印章的保管是否分离
D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确
E.监督盘点库存现金
考题
下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )A.银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C.财务软件自动检查每笔录入系统的凭证是否借贷方金额相等
D.只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
考题
下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。
A.银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B.每月与银行对账并编制银行存款余额调节表
C.出纳不能登记应收账款明细账
D.只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
考题
下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是:A、银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管
B、每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点
C、超过一定限额的赊销需要经过销售经理审批
D、只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
考题
甲公司财务部只有3名员工:1名财务经理,1名会计和1名出纳。甲公司下列日常资金运营管理的控制活动中,属于侦查式控制的是()。A、出纳不能负责登记银行日记账
B、财务专用章、企业法人章分别由出纳和会计保管
C、财务经理虽然不负责编制任何会计凭证,但必须复核会计、出纳编制的全部会计凭证
D、财务经理复核由会计人员按月编制的银行存款余额调节表,并调查异常调节项目
考题
当账务处理录入凭证过程中,在下列()情况下,系统对当前编制的凭证不予认可。A、某一行记录只有借方金额
B、一行记录中既有借方金额也有贷方金额
C、某一行记录只有贷方金额
D、借方金额合计和贷方金额合计不相等
考题
下列关于信息系统自动生成会计凭证的表述中,正确的是()A、信息系统自动生成的所有会计凭证,都需要先经过人工审核再进行后续处理B、信息系统自动生成的会计凭证只能是记账凭证C、信息系统自动生成的会计凭证包括原始凭证和记账凭证D、信息系统自动生成的所有会计凭证均可以由计算机自动审核
考题
下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是()。A、定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对B、将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工C、管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核D、对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
考题
单选题下列关于信息系统自动生成会计凭证的表述中,正确的是()A
信息系统自动生成的所有会计凭证,都需要先经过人工审核再进行后续处理B
信息系统自动生成的会计凭证只能是记账凭证C
信息系统自动生成的会计凭证包括原始凭证和记账凭证D
信息系统自动生成的所有会计凭证均可以由计算机自动审核
考题
单选题下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。A
银行印鉴和空白支票分由不同的会计人员保管B
每月与银行对账并编制银行存款余额调节表C
出纳不能登记应收账款明细账D
只有经过会计主管复核之后的会计凭证才能在系统中实现过账
考题
单选题下列选项中,不属于被审计单位的控制活动的是()。A
定期盘点存货并将盘点记录与会计记录核对B
将交易授权、交易记录以及资产保管等职责分配给不同员工C
管理层对定期编制的银行存款余额调节表进行复核D
对信息技术系统生成的例外报告进行人工干预
考题
多选题甲公司下列控制活动中,属于侦察式控制的是()A对个别重要岗位定期轮换B财务专用章、企业法人章分别由出纳和会计保管C定期对存货进行实地盘点并与账簿记录进行核对D复核公司当前业绩是否符合预算目标
考题
单选题甲公司财务部只有3名员工:1名财务经理,1名会计和1名出纳。甲公司下列日常资金运营管理的控制活动中,属于侦查式控制的是( )A
出纳不能负责登记银行日记账B
财务专用章、企业法人章分别由出纳和会计保管C
财务经理虽然不负责编制任何会计凭证,但必须复核会计、出纳编制的全部会计凭证D
财务经理复核由会计人员按月编制的银行存款余额调节表,并调查异常调节项目
考题
单选题下列选项中,不属于财产保护控制的是()。A
妥善保管涉及资产的各种文件资料B
为大楼或其内的区域设立门禁系统C
定期对实物资产进行盘点D
明确会计凭证的装订和保管手续责任
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