网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
多选题
审计考核内容包括(),并结合审计发现评级情况进行分类考核。
A
审计整改质量
B
问责落实情况
C
审计配合程度
D
内部控制评价
参考答案
参考解析
解析:
暂无解析
更多 “多选题审计考核内容包括(),并结合审计发现评级情况进行分类考核。A审计整改质量B问责落实情况C审计配合程度D内部控制评价” 相关考题
考题
12 .审计的基本分类包括( )。A .按审计主体不同进行的分类B .按审计范围不同进行的分类C .按审计内容不同进行的分类D .按审计执行地点不同进行的分类E .按实施审计的时期不同进行的分类
考题
审计项目计划检查和考核的主要工作包括:A、确定审计项目计划的执行结果,计划目标及有关指标的完成情况,以及计划完成的质量水平
B、对完成或未完成审计项目计划的原因进行分析,总结经验和教训
C、对审计项目计划编制中存在的缺陷进行分析,并找出改进的措施
D、调查审计需求,初步选择审计项目
E、评估审计机关可用审计职业,确定审计项目
考题
审计报告的内容主要包括( )等。 A. 以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况
B. 审计期间对审计发现问题的整改情况
C. 核查审计机构相关审计报告发现的问题
D. 审计评价意见
E. 针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议
考题
下列关于审计计划的说法中,错误的是:A、审计计划是预先拟定的
B、审计计划是对审计人力、物力、财力做出的统筹安排
C、审计计划是审计机构根据国家一定时期的经济监督工作的重点作出的
D、审计计划是审计机构制定审计计划,组织计划实施,并对计划执行情况进行检查、考核的一系列活动
考题
除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()A、由内部审计人员进行自我评价;B、监督内部审计过程;C、复核审计工作底稿及审计报告;
考题
审计报告的内容主要包括()等。A、以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况B、审计期间对审计发现问题的整改情况C、核查审计机构相关审计报告发现的问题D、审计评价意见E、针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议
考题
银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。A、董事会B、审计委员会C、首席审计官D、内部审计部门
考题
商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()。A、检查信息系统的结构和数据维护的完善程度B、检查计量模型的数据输入过程C、评估本银行持续符合本指引要求的情况D、与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议E、每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
考题
在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。A、负责建立和维护健全有效的内部审计体系B、批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划C、制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况D、为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
考题
单选题除考核审计计划的完成情况和征求被审计单位和组织其他部门的意见外,内部审计机构对审计质量进行考核和评价采取的方法还包括()A
由内部审计人员进行自我评价;B
监督内部审计过程;C
复核审计工作底稿及审计报告;
考题
单选题下列选项中说法错误的是:()A
审计考核资料如需查阅按档案调阅手续办理B
审计整改报告延迟报送不超过5个工作日的,不扣分C
审计考核内容包括审计整改质量、问责落实情况、审计配合程度、内部控制评价四个方面D
审计考核秉承公正、公平原则,客观地反映考核对象与审计工作相关的风险管理、内部控制和合规管理情况
考题
单选题根据内部审计章程,被审计单位对待审计发现问题和建议应采取哪种态度?()A
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不予关注审计建议B
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,并结合实际落实审计建议,对违规违法问题,追究相关人员责任C
针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不针对违规问题追究责任人D
针对审计发现的问题采取部分有效措施进行整改,并结合实际落实部分审计建议
考题
单选题在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。A
负责建立和维护健全有效的内部审计体系B
批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划C
制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况D
为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
考题
多选题审计报告的内容主要包括()等。A以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况B审计期间对审计发现问题的整改情况C核查审计机构相关审计报告发现的问题D审计评价意见E针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议
考题
多选题商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()。A检查信息系统的结构和数据维护的完善程度B检查计量模型的数据输入过程C评估本银行持续符合本指引要求的情况D与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议E每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
考题
多选题经营机构应发起评级更新的条件包括()A评级有效期即将届满B客户年度财务报表已更新,或使用未经审计报表评级后重新获得经审计财务报表C风险暴露分类发生变化D客户行业属性发生变化
热门标签
最新试卷