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判断题
内部控制调查就是要调查企业的每一项业务活动或者管理活动都可能包含什么样的风险。
A

B


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考题 在初次实施内部控制评价时,需对内部控制过程中评价的活动包括( )。A.业务活动、监督活动、支持保障活动B.业务活动、管理活动、支持保障活动C.监督活动、业务活动、支持保障活动D.业务活动、管理活动、监督活动

考题 COSO内部控制整体框架包含()等相互联系的要素:①控制环境;②风险评估;③控制活动;④信息与沟通;⑤企业目标;⑥监控。A、①②③⑥B、②③④⑤C、①②③④⑤⑥D、①②③④⑥

考题 财务尽职调查重点关注内容包括( )。Ⅰ.目标企业历史沿革调查Ⅱ.目标企业内部控制调查Ⅲ.目标企业财务风险调查Ⅳ.目标企业人员情况调查A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅢD、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 控制工作是对组织内部的管理活动及其效果进行()A、调查B、衡量C、总结D、校正E、预测

考题 以下关于邮政业务调查的表述错误的是()。A.就是对本企业的服务质量、服务水平等方面做的调查B.邮政业务调查包括对专业业务调查和综合业务调查C.了解客户对邮政业务评价、客户对本企业的了解程度等D.调查内容包括各种促销活动对发展业务所产生的影响

考题 实验是一种特别的调查与观察活动,因为几乎每一项实验都同时伴随着调查与观察活动;但实验又不同于普通的调查与观察活动。()

考题 资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施,或者被有权机关调查,期货公司资产管理部门应当立即向公司董事会报告。( )

考题 资产管理业务提前终止、被交易所调查或者采取风险控制措施,或者被有权机关调查的,期货公司应当立即报告中国证监会及其派出机构。( )

考题 发生以下( )情形的,期货公司资产管理部门应当立即向公司总经理和首席风险官报告。A.资产管理业务被交易所调查或者采取风险控制措施 B.或者被有权机关调查 C.客户提前终止资产管理委托 D.其他可能影响资产管理业务开展和客户权益的情形

考题 商业银行内部控制评价是指对商业银行()建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。A、信息化体系B、企业文化C、内部控制体系D、风险防范体系

考题 审计人员可以从下列()方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。A、控制环境和控制活动B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通E、对控制的监督

考题 审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。A、风险管理B、控制活动C、风险评估D、风险应对

考题 以下关于邮政业务调查的表述错误的是()。A、就是对本企业的服务质量、服务水平等方面做的调查B、邮政业务调查包括对专业业务调查和综合业务调查C、了解客户对邮政业务评价、客户对本企业的了解程度等D、调查内容包括各种促销活动对发展业务所产生的影响

考题 以下描述操作风险管理与企业内部控制关系的语句,正确的是:()A、操作风险管理比企业内部控制概念的外延要大B、企业内部控制比操作风险管理的外延要大C、企业内部控制是企业操作风险管理的核心手段D、企业的操作风险只有借助于内部控制措施而得以管理

考题 行政单位的控制活动可以概括为:以()为主线,划分事前规划、事中控制和事后记录三个阶段,业务活动要符合外部要求和内部要求。A、预算管理B、风险管理C、资产管理D、组织管理

考题 行政事业单位和企业的内部控制都包括五个要素,分别是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督,但是两者在各个要素的内涵上却差别很大,体现在下列哪些方面()A、业务活动B、督形式C、治理结构D、内控目标E、风险类型

考题 下列哪项不属于企业业务层面的内部控制调查()。A、销售活动控制B、采购活动控制C、工程建设活动控制D、企业战略活动控制

考题 内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。

考题 C0S0企业风险管理包含了八个相关的风险项目,其中涉及设定企业组织基调的战略层次的两个风险项目是()A、事项确认和风险评估B、风险评估和控制活动C、内部环境和目标确认D、控制活动和监督

考题 尽职调查就是要勤勉尽责地履行调查义务,尽可能掌握借款人及业务的各方面情况,揭示分析潜在的风险因素。

考题 内部控制调查就是要调查企业的每一项业务活动或者管理活动都可能包含什么样的风险。

考题 单选题下列哪项不属于企业业务层面的内部控制调查()。A 销售活动控制B 采购活动控制C 工程建设活动控制D 企业战略活动控制

考题 单选题C0S0企业风险管理包含了八个相关的风险项目,其中涉及设定企业组织基调的战略层次的两个风险项目是()A 事项确认和风险评估B 风险评估和控制活动C 内部环境和目标确认D 控制活动和监督

考题 单选题审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。A 风险管理B 控制活动C 风险评估D 风险应对

考题 判断题尽职调查就是要勤勉尽责地履行调查义务,尽可能掌握借款人及业务的各方面情况,揭示分析潜在的风险因素。A 对B 错

考题 判断题内部控制调查就是要调查企业的每一项业务活动或者管理活动都可能包含什么样的风险。A 对B 错

考题 单选题基金管理人内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和()。A 环境评估B 业务活动C 内部监控D 组织结构

考题 单选题公司的CEO计划实施企业风险管理过程,第一步需要做的是()。A 完成公司所有方面的风险调查问卷B 确定可通过的运营不利的风险C 与员工讨论企业可能存在的风险D 建立控制活动