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某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:

A.该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程
B.该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新
C.该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验
D.该流程图可以显示不同部门之间的数据传递

参考答案

参考解析
解析:选项A,系统流程图既可以显示计算机处理过程,也可以显示人工处理过程;选项B,系统流程图是固定的描述图形,不能及时更新数据信息;选项C,系统流程图不能对特定的程序进行编辑和检验,这是程序流程图的功能。
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考题 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。 B.标准操作程序的复印件。 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述。 D.工序操作标准的复印件。

考题 关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映 B.该垂直流程图可以评估合规性水平 C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出 D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

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考题 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是:A.采购政策的滞后 B.折扣政策使用的不正确 C.关于货物付款的授权不合理 D.付款程序在验收货物之前

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考题 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。

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考题 单选题作为对采购部门进行初步调查的一项工作,审计师阅读了该部门的政策和程序手册,审计师得出的结论是:该手册对处理步骤作了很好的描述,并且包含有恰当的内部控制制度设计内容。下一个审计目标就是确定内部控制的操作效果。以下哪种程序对于实现该目的最为合适?()A 编制流程图。B 编制系统文字说明。C 进行控制测试。D 进行实质性测试。

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考题 单选题内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()A 审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40%。B 某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师2年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突。C 一位2年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计。D 某内部审计师被指派加入本*公司的一个负责制定局域网标准的委员会。

考题 单选题某内部审计决定在审计业务的计划阶段制定流程图,那么该审计师这么做的目的是:()A 发现内部控制的漏洞B 评估内部控制的有效性C 熟悉公司内部控制的基本流程D 记录对公司内部控制框架的理解情况