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某大型金融公司几年前制订了行为规范并分发给所有员工。为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的审计方法是:
A.全面评价员工对行为规范的理解和遵循情况,并将结果报告给审计委员会。
B.全面评价公司各项活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。
C.审查员工的活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。
D.对员工的各种交易进行测试,以发现有无违反行为规范的情况。
B.全面评价公司各项活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。
C.审查员工的活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。
D.对员工的各种交易进行测试,以发现有无违反行为规范的情况。
参考答案
参考解析
解析:A、正确。在评价行为规范时,两个方面的情况都很重要:员工对其理解和遵循情况。行为规范应针对员工可能遇到的道德问题,并提供适当的指导。内部审计师还必须考虑员工遵守既定标准的程度。B、不正确。首先应考虑对行为规范的理解程度。C、不正确。首先应考虑对行为规范的理解程度。D、不正确,本选项不是针对行为规范的最佳审计方法。
更多 “某大型金融公司几年前制订了行为规范并分发给所有员工。为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的审计方法是:A.全面评价员工对行为规范的理解和遵循情况,并将结果报告给审计委员会。 B.全面评价公司各项活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。 C.审查员工的活动对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告。 D.对员工的各种交易进行测试,以发现有无违反行为规范的情况。” 相关考题
考题
6 .合适表述审计准则的是 () 。A .审计师应遵循的行为规范B .评价审计师工作质量的标准C .规范审计人员用于收集审计证据的审计方法D .明确了具体审计事项的审计目标E .规定了审计人员的专业责任 考试大 (www . Examda 。 com)
考题
为了避免管理高层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当:( )A.向管理高层和审计委员会沟通所有的业务结果
B.通过组织地位加强内部审计活动的独立性
C.先与审计委员会讨论所有的报告,再与管理高层讨论
D.要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策
考题
某大型金融公司几年前制定了行为规范并分发给所有的管理人员和员工。为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的审计方法是:( )A.全面评价员工对规范的理解和遵循情况,并将结果报告给审计委员会
B.全面评价公司各项活动对规范的遵循情况,并向审计委员会报告
C.审查员工的活动对规范条款的遵循情况,并向审计委员会报告
D.对员工的各种交易进行测试,以发现有无违反规范的情况
考题
公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?A.将最终审计报告或复印件分发给每个管理层
B.将总结报告或复印件分发给每个管理层
C.将最终审计报告给财务部门,给其他几个层级的管理层总结报告
D.与所有的管理层交流审计报告
考题
审计委员会交付首席审计官完全遵循《标准》的责任。而首席审计官的首要职责是完善内部审计章程。下列哪一个事项符合审计活动的独立性要求?( )A.按季度向审计委员会报告所有的审计结果
B.向政府法律部门报告组织管理层的非道德经营行为
C.确定组织内部控制系统的恰当性和有效性
D.每月向管理层提交部门预算变动报告
考题
甲公司的内部审计师在评价公司的行为规范和商业惯例的遵守情况时,发现以下做法,其中不正确的是:A.即使对该规范不了解也要求新员工必须在职业道德规范文件上签字
B.公司将职业道德规范写入员工手册,并分发至每位员工
C.公司在季度培训时,都会有职业道德规范的内容
D.公司有举报热线,并鼓励员工举报不遵守行为规范的情况
考题
通常,内部审计活动同管理层与审计委员会有双重关系。这意味着:A.管理层应该通过修正并向审计委员会上报审计结果来帮助内部审计活动;
B.内部审计活动应该直接向审计委员会报告,不用将审计结果向管理层确认
C.审计结果的准确性应向管理层证实,并且内部审计活动应向管理层与审计委员会报告;
D.理想情况是,内部审计活动在审计委员会下工作,但就有关经营的所有审计情况向首席营运官报告
考题
某首席审计官(CAE)正在收集某监督机构要求获得的信息,在此过程中,该首席审计官发现了一种需要管理层立即采取措施进行纠正的情况。该首席审计官应该采取的最佳行动是:( )A.在向公司管理层报告该情况之前,应收集完全部信息并将其向上述监管机构报告
B.与法律顾问进行核对,以确定是否可以在向监管机构提供所有信息之前向公司管理层报告
C.立即向公司管理层报告上述情况
D.在向公司管理层或上述监管机构报告上述情况之前,安排一次审计,以深入探究该情况
考题
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当:()A、向高级管理层和审计委员会沟通所有的业务结果B、通过组织地位加强内部审计活动的独立性C、先与审计委员会讨论所有的报告,再与高级管理层讨论D、要求董事会批准内部审计活动与审计委员会关系的政策
考题
甲公司的内部审计师在评价公司的行为规范和商业惯例的遵守情况时,发现以下做法,其中不正确的是:()A、即使对该规范不了解也要求新员工必须在职业道德规范文件上签字。B、公司将职业道德规范写入员工手册,并分发至每位员工。C、公司在季度培训时,都会有职业道德规范的内容。D、公司有举报热线,并鼓励员工举报不遵守行为规范的情况。
考题
某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:()A、审查并裁定所有投诉。B、在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用。C、制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容。D、以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作。
考题
单选题某大型金融企业几年前制定了行为规范并发布给所有的员工,为了向审计委员会报告行为规范的遵循情况,最佳的方式是什么?()A
全面评价公司高级管理层对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告B
全面评价员工对行为规范的理解和遵循情况,并将结果报告给审计委员会C
审查企业的往来业务对行为规范的遵循情况,并向审计委员会报告D
对员工的工作进行测试,以审查有无违规的行为
考题
单选题为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计官应当:()A
向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件B
通过组织的地位加强独立性C
将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论D
要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会的政策
考题
单选题某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:()A
审查并裁定所有投诉。B
在负责监督行为守则的委员会发挥领导作用。C
制定具体程序,确定公司将向所有员工明确传达行为守则内容。D
以顾问身份参与旨在裁定违法行为的委员会的相关工作。
考题
单选题为了避免管理高层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计执行官应当执行下列哪个明智的做法()A
向管理高层和审计委员会沟通所有的业务结果B
通过组织地位加强审计活动的独立性C
先与审计委员会讨论所有的报告,再与管理高层讨论D
要求董事会批准审计活动与审计委员会关系的政策
考题
多选题甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有( )A在董事会下设立审计委员会B审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况C确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作D审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告
考题
多选题合适表述审计准则的是()。A审计师应遵循的行为规范B评价审计师工作质量的标准C规范审计人员用于收集审计证据的审计方法D明确了具体审计事项的审计目标E规定了审计人员的专业责任
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