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审计委员会应按( )向董事会报告审计工作情况。
A.天
B.月
C.季度
D.年
B.月
C.季度
D.年
参考答案
参考解析
解析:审计委员会应该按照季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会。
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考题
根据《实务公告》,对于审计中的范围限制,首席审计执行官的反应是:A.最好以书面形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响
B.最好以书面形式向董事会、审计委员会或总经理报告审计范围的界限及其潜在影响
C.最好以口头形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响
D.最好以书面形式向董事会、审计委员会或财务总监报告审计范围的界限及其潜在影响
考题
关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。A、审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会B、首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告C、按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况D、每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告
考题
()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,做好协调工作,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。A、审计委员会B、首席审计官C、董事会D、内部审计部门
考题
单选题()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。A
审计委员会B
内部审计部门C
首席审计官D
内部审计人员
考题
单选题根据《实务公告》,对于审计中的范围限制,首席审计执行官的反应是:()A
最好以书面形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响B
最好以书面形式向董事会、审计委员会或总经理报告审计范围的界限及其潜在影响C
最好以口头形式向董事会、审计委员会或其他相关治理机构报告审计范围的界限及其潜在影响D
最好以书面形式向董事会、审计委员会或财务总监报告审计范围的界限及其潜在影响
考题
单选题关于内部审计的报告制度,下列说法错误的是()。A
审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会B
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告C
按季度向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况D
每半年至少一次向董事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告
考题
判断题内部审计机构对审计过程中发现的重大问题,可以直接向审计委员会或董事会报告。 ( )A
对B
错
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