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公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )

A.反馈控制
B.战略计划
C.政策与程序
D.前馈控制

参考答案

参考解析
解析:A不正确,反馈控制指事情发生后基于事件结果所采取的一种控制。B不正确,战略计划不是一种控制类型。C不正确,政策与程序是公司的内部控制制度,其执行的控制功能是前馈控制。D正确。内部审计部门对系统开发情况进行检查,是典型的前馈控制的应用。
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考题 以下关于中小板上市公司内部审计的说法正确的有(  )A.内部审计部门应至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 B.内部审计部门应当至少每半年向审计委员会报告一次内部审计计划的执行情况 C.内部审计部门应当在重要的对外担保事项发生后及时进行审计 D.上市公司应当在股票上市后6个月建立内部审计制度,设立内部审计部门

考题 内部审计部门应该从何处着手制定基于风险的有效审计计划?A.确认公司内部控制存在的风险 B.分析目前的盈利状况 C.对风险的大小进行排序 D.审查公司目标

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考题 内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分,经营审计的控制重点是:A.反馈控制 B.战略计划 C.政策和程序 D.前馈控制

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考题 下列部门中()负责对公司内部控制制度的执行情况进行持续监督。A、运营部门B、监察稽核部门C、财务审计部门D、办公室

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