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题目内容
(请给出正确答案)
()是预防舞弊的主要途径。
- A、建立、健全组织的内部控制并使之得以有效实施
- B、内部审计人员工作勤勉
- C、组织管理层重视内部审计工作
- D、将内部审计工作外包给业绩突出的会计师事务所
参考答案
更多 “()是预防舞弊的主要途径。A、建立、健全组织的内部控制并使之得以有效实施B、内部审计人员工作勤勉C、组织管理层重视内部审计工作D、将内部审计工作外包给业绩突出的会计师事务所” 相关考题
考题
如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有( )。
A.对内部审计人员胜任能力的评价
B.对内部审计是否采用系统、规范化方法的评价
C.利用内部审计工作的性质和范围以及作出该决策的基础
D.注册会计师为评价利用内部审计工作的适当性而实施的审计程序
考题
如果注册会计师利用内部审计工作,下列各项中不需要在审计工作底稿中记录的是( )。
A.利用内部审计工作的性质和范围以及作出该决策的基础
B.内部审计人员的胜任能力
C.利用内部审计人员拟减轻注册会计师责任的程度
D.注册会计师为评价利用内部审计工作的适当性而实施的审计程序
考题
在利用内部审计工作时,注册会计师不得利用内部审计人员提供直接协助实施的程序的特征有( )。A、在审计中涉及作出重大判断
B、涉及较高的重大错报风险,在实施相关审计程序或评价收集的审计证据时需要作出较多的判断
C、涉及内部审计人员已经参与并且已经或将要由内部审计向管理层或治理层报告的工作
D、涉及注册会计师按照规定就内部审计职能,以及利用内部审计工作或利用内部审计人员提供直接协助作出的决策
考题
在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。A、负责建立和维护健全有效的内部审计体系B、批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划C、制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况D、为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
考题
多选题《审计指引》中重申建立健全和有效实施内部控制,下列各项符合《审计指引》要求的是()。A企业董事会负责评价内部控制的有效性B在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是董事会的责任C注册会计师可以对财务报告内部控制的有效性发表审计意见D注册会计师应当仅按照《审计指引》的要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷
考题
多选题下列有关注册会计师利用内部审计工作的表述中,错误的有( )。A注册会计师必须了解被审计单位的内部控制,而内部审计人员的工作是内部控制的重要组成部分B注册会计师利用内部审计工作的前提是内部审计人员对审计过程中涉及的职业判断负责C如果利用内部审计工作不符合成本效益原则,注册会计师通常选择不利用内部审计工作D注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序包括重新执行
考题
单选题在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。A
负责建立和维护健全有效的内部审计体系B
批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划C
制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况D
为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督
考题
多选题下列关于“治理层.管理层和注册会计师的责任”的说法中正确的有( )。A注册会计师有责任按照审计准则的规定实施审计工作,发现舞弊并保证财务报表在整体上不存在任何错报B内部控制是防止或发现舞弊的第一道防线,被审计单位治理层有责任监督管理层建立和维护这方面的内部控制C注册会计师有责任按照审计准则的规定实施审计工作,获取财务报表在整体上不存在重大错报的合理保证D防止或发现舞弊是被审计单位治理层和管理层的责任,被审计单位治理层有责任建立和维护防止或发现舞弊的内部控制
考题
单选题()负责组织实施内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划,及时向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况,并对内部审计的整体质量负责。A
审计委员会B
内部审计部门C
首席审计官D
内部审计人员
考题
单选题建立、健全内部控制并使之有效运行是组织()的责任。A
高级管理层B
内部审计人员C
财务主管D
董事长
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