网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
作为有效的内部控制制度,记录应收账款明细账的人员,不应同时有权批准()。
- A、职工超时津贴
- B、顾客信用赊销
- C、注销应收账款
- D、现金支出
参考答案
更多 “作为有效的内部控制制度,记录应收账款明细账的人员,不应同时有权批准()。A、职工超时津贴B、顾客信用赊销C、注销应收账款D、现金支出” 相关考题
考题
A注册会计师发现甲公司的出纳人员同时负责登记应收账款明细账,A注册会计师应重点查找的舞弊行为是( )。 A.应收账款明细账与总账记录不符 B.截留现金收款 C.循环挪用货款 D.应收账款明细账记录出现串户错误
考题
不属于应收账款对账内容的是( )。A.应收账款账簿记录与本单位销售收入总额的核对B.应收账款账簿记录与对方单位账簿记录的核对C.应收账款账薄记录与相关会计凭证的核对D.应收账款明细账与总账的核对
考题
为确定应收账款的可实现价值,审计人员应实施的审计程序是:A.将应收账款明细表与应收账款总账、明细账进行核对B.将应收账款总账余额与财务报表中应收账款余额进行核对C.取得或编制应收账款账龄分析表D.抽取应收账款明细账个别记录,追查至有关原始凭证
考题
就有效的内部控制而言,下列哪一套职责通常被认为不相容?( )A.准备送达顾客的每月对账单和应收账款明细的保管B.登记总账和有关工资增加和终止的批准C.未发出的已签章支票的保管和费用明细账的保管D.赊销应收款的收回和应收账款记录的保管
考题
“应收账款”作为资产负债结算账户时,期末,应根据( )确定“应收账款”的实有数。A.“应收账款”账户的所属明细账户的余额的合计数B.“应收账款”账户的所属明细账户的贷方余额的合计数C.“应收账款”账户的所属明细账户的借方余额的合计数D.“应收账款”账户的余额
考题
(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表
考题
下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是:A:由记录应收账款明细账的人员定期向客户寄发对账单
B:收取支票与收取现金由不同人员负责
C:记录销售收入和应收账款与收取货款相互独立
D:出纳员收到支票后登记银行存款日记账
考题
下列哪些情形说明可能存在舞弊现象:()A、每日的日常性小额支出可以在当日的收入中划取B、指定专人对银行存款进行核对同时负责保管存货的记录C、应收账款明细账和应付账款明细账由同一个会计人员保管D、只有某一个人有权力接触到保证金
考题
为确定应收账款的可实现价值,审计人员应实施的审计程序是()A、将应收账款明细表与应收账款总账、明细账进行核对B、将应收账款总账余额与财务报表中应收账款余额进行核对C、取得或编制应收账款账龄分析表D、抽取应收账款明细账个别记录,追查至有关原始凭证
考题
应收账款作为企业的重要资产,应该进行重点审计,内部审计师为了证明应收账款的真实性,采取的最佳程序是:()A、从销售凭证中选取若干样本,并追查至应收账款的明细账B、从应收账款的明细账追查至销售凭证C、将现金日记账与应收账款明细账进行对比D、将应收账款明细账与存货的永续记录进行对比
考题
多选题在了解到甲公司对销售与收款业务的下列规定后,注册会计师不应依赖相关的内部控制有( )。A由财务部门根据销售明细账及应收账款明细账向顾客催收货款B每月末由记录应收账款的人员与债务单位进行对账,发现异常应立即报告有关决策机构C如发生坏账,从信用管理部门人员工资中扣除坏账金额的10%D发生销货退回时,必须先由销售部门人员填制贷项通知单,方可办理退回入库手续
考题
多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有( )。[2010年初级真题]A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表
考题
多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表
考题
多选题审计人员可利用应收账款账龄分析表来作为( )A测试相关内部控制制度的抽样整体B核对应收账款总账金额的依据C控制应收账款函证的依据D审查销售收入变动原因的依据E确定坏账计提是否充分的依据
考题
单选题为证实所有销售业务均已记录,注册会计师选择的最有效的具体审计程序是()。A
抽查出库单,并追查至应收账款明细账B
抽查销售明细账,并追查至销售发票、发运凭证等C
抽查应收账款明细账,并追查至销售发票、发运凭证等D
抽查银行对账单,并追查至应收账款明细账
考题
单选题作为有效的内部控制制度,记录应收账款明细账的人员,不应同时有权批准()。A
职工超时津贴B
顾客信用赊销C
注销应收账款D
现金支出
热门标签
最新试卷