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下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()。
- A、未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项
- B、生产用固定资产的购置计划要由生产车间提出
- C、按计划购置新的固定资产替代报废的固定资产
- D、固定资产处置利得贷记营业外收入
参考答案
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考题
下列各项中,属于固定资产审计内部控制的是( )。A.比较本期与以前各期固定资产的增加或减少B.固定资产定期盘点制度C.计算累计折旧与固定资产总成本的比率,与上期比较D.比较本期各月之间固定资产修理及维护的费用
考题
下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有: A.检查固定资产管理制度 B.询问固定资产购置流程 C.重新计算固定资产折旧额 D.检查新增固定资产的各种手续 E.检查固定资产帐卡的设置情况
考题
单选题下列属于固定资产内部控制制度薄弱环节的是()。A
未经主管人员批准授权开出支票支付购置固定资产的款项B
生产用固定资产的购置计划要由生产车间提出C
按计划购置新的固定资产替代报废的固定资产D
固定资产处置利得贷记营业外收入
考题
多选题下列选项中,属于与固定资产的内部控制相关的制度的有()。A固定资产预算制度和授权批准制度B账簿记录制度和职责分工制度C资本性支出和收益性支出的区分制度D固定资产处置、定期盘点和维护保养制度
考题
单选题与固定资产相比,最能体现无形资产特点的内部会计控制制度是( )A
预算控制制度B
授权批准制度C
会计核算控制制度D
保密控制制度
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