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单选题
在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()
A
采购经理未遵守公司的政策
B
这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为
C
在审计报告中应说明这一审计发现
D
该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
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考题
对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持的结论是( )。A.在审计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行采购程序
D.可能发生多次类似采购行为
考题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出A、引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责
B、货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门
C、付款的文件是由应付账款部门编制的
D、未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
A公司采购部张经理,想了解一段时期内,所有供应商采购订单数量,订单金额、订单含税金额等指标,张经理较为合理的做法是()A、执行采购订单执行表B、执行采购订单统计表C、执行请购单统计表D、执行采购综合统计表
考题
关于采购订单的操作,下面说法错误的是()A、对于已审核未关闭的采购订单,可变更处理,变更后单据依然为“已审核”B、已审核的采购订单可以关闭C、已关闭的采购订单不能执行、弃审,不影响该订单生成的下游单据的正常操作D、当前采购订单已经关闭,打开后不能执行其他操作
考题
验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A、向未经批准的供应商付款。B、对未经批准的采购业务付款。C、对于部分送货多付货款。D、耽误采购的记账时间。
考题
验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A、向为经批准的供应商付款;B、对未经批准的采购业务付款;C、对于分批送货多付货款;D、耽误采购的记账时间。
考题
某内部审计师正在对采购部门进行审计。公司规定金额超过2000美元的采购必须进行招标,除非执行副总裁核准放弃。在最近的审计中,共发生了3000例采购,其中18例金额超过2000美元。下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执行的恰当证据?()A、选择需进行招标购买的代表性样本,并追溯相关的采购订单,以确定采购金额超过2000美元B、选择采购金额超过2000美元的代表性样本,核对相关文本,以确定所有的招标程序或放弃程序记录在案C、与采购部门主管面谈,查询是否存在违背规定的招标行为D、与执行副总裁面谈,查询授权放弃招标的情形和频数
考题
为了节约成本,对于同一种原材料,管理层要求必须在价格最低的供应商处购买,内部审计师为了检查采购员是否遵循了这一规定,应该采取的措施是:()A、对供应商的目前的价格与采购订单上的价格进行比较B、将各供应商的报价与采购订单上的价格进行比较C、将原材料支付的价格与采购订单上的价格进行比较D、对经批准的卖方清单与所选采购项目获得的报价进行比较
考题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A、审核验收报告样本的签名B、与采购代理就交易事项的样本进行讨论C、审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D、检查供货商发票样本
考题
对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?()A、临时员工处理了采购订单B、公司政策不要求进行比较C、公司常常从该供应商处购买货物D、采购部门经理批准了采购订单
考题
单选题某内部审计师正在对采购部门进行审计。公司规定金额超过2000美元的采购必须进行招标,除非执行副总裁核准放弃。在最近的审计中,共发生了3000例采购,其中18例金额超过2000美元。下列哪类审计程序能够提供证明招标程序得到有效执行的恰当证据?()A
选择需进行招标购买的代表性样本,并追溯相关的采购订单,以确定采购金额超过2000美元B
选择采购金额超过2000美元的代表性样本,核对相关文本,以确定所有的招标程序或放弃程序记录在案C
与采购部门主管面谈,查询是否存在违背规定的招标行为D
与执行副总裁面谈,查询授权放弃招标的情形和频数
考题
单选题内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该()。A
审核验收报告样本的签名B
与采购代理就交易事项的样本进行讨论C
审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名D
检查供货商发票样本
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来在确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该系统能够允许的可能错误是:()A
向为经批准的供应商付款;B
对未经批准的采购业务付款;C
对于分批送货多付货款;D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题验收部门保留采购订单副本用来确认和记录收货业务,采购订单列示了供应商的名称和订购材料的数量,该程序可能造成的潜在错误是:()A
向未经批准的供应商付款。B
对未经批准的采购业务付款。C
对于部分送货多付货款。D
耽误采购的记账时间。
考题
单选题内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:()A
引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B
货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门C
付款的文件是由应付账款部门编制的D
未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
考题
单选题对于采购订单与已批准的价格表不一致所带来的相对风险,下列哪一项解释可以说明该风险是最小的相关风险?()A
临时员工处理了采购订单B
公司政策不要求进行比较C
公司常常从该供应商处购买货物D
采购部门经理批准了采购订单
考题
单选题在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单。上述信息所能支持的结论是()A
采购经理未遵守公司的政策B
这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C
在审计报告中应说明这一审计发现D
该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
考题
单选题疏于将采购订单与已批准价格清单进行核对可能引发的相关风险中,最小的一项是()A
临时员工审查采购订单B
公司政策不要求此项核对C
供应方为经常交易客户D
采购部门经理签发采购订单
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