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单选题
当检查IT基础设施时,IS审计师发现存储设备在持续增加,那么他应该:()
A
建议使用磁盘镜像
B
检查异地存储的适当性
C
检查能力管理的过程
D
建议使用压缩规则
参考答案
参考解析
解析:
能力管理是计划和监控计算机资源以保证可用的IT资源被高效的和有效的使用。在推荐使用磁盘镜像解决方案之前应该先考虑业务的关键性,异地存储与本问题无关。虽然数据压缩可以节约磁盘空间,但会影响系统性能。
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考题
如果某厂商边际收益大于边际成本,那么为了取得最大利润()。
A、他在完全竞争条件下应该增加产量,在不完全竞争条件下则不一定B、他在不完全竞争条件下应该增加产量,在完全竞争条件则不一定C、任何条件不都应该增加产量D、任何条件下都应该减少产量。
考题
某内部审计师在审计公司经营情况进行审计时,发现毛利率明显的增加,管理层解释说毛利率的增加是由于生产经营效率提高导致的。那么内部审计师应该采取哪种审计措施来证明这种说法:A.将存货的盘点数与存货的入库单和发运单进行比较
B.将抽取产品样本今年和去年的单位成本进行对比,检查成本的增长,并与标准成本进行比较分析
C.对设备的运行效率进行检测,观察是否增加新的设备
D.分析抽取的产品样本,从原材料成本追查至原材料购买价格,以确定原材料的价格是否准确
考题
某内部审计师被分派到一项咨询业务,评估最近引进的“实时”生产程序的效率。该审计师发现管理新系统实施的外部咨询师是他硕士论文的导师而且帮助他得到第一份工作作一位审计师。下列哪种内部审计师的应对将最符合国际内部审计师协会的《专业实务框架》?A.在接受该业务之前,应该向业务客户披露潜在的冲突。
B.该内部审计师不需要披露这个关系,但是他应该确保与该教授/咨询师在审计期间没有接触,比如审计采访。
C.该内部审计师应该向首席审计执行官披露这个关系,首席审计执行官应该分派另一位内部审计师。
D.该内部审计师应该将潜在的利益冲突向审计委员会披露,最好是以书面形式。
考题
某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该:A.听从高级审计师的建议,并因为节约成本的原因不再进行审计程序
B.该新任职的内部审计师不与高级审计师进行沟通独自进行调查
C.高级审计师应该帮助这位刚任职的内部审计师建立一个计划来收集恰当的审计证据
D.该高级审计师应该停止审计工作,直到该重大变化趋于正常
考题
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()。A、建议业务持续计划涵盖所有业务流程B、评估未包含业务流程的影响C、将发现报告给IT经理D、重新定义关键流程
考题
在一次对财务部门的审计过程中,内部审计部门发现了应付账款余额中存在重大错报,外部审计师因为没有完成审计所以并没有发现这个错误,那么首席审计执行官应该:()A、将这一错误报告给管理层,并通知外部审计师。B、不通知外部审计师,在外部审计师出具审计报告时才公布这一错误。C、不在审计报告中予以披露,因为对财务报表的审计主要是外部审计师的责任。D、不通知外部审计师,因为外部审计师有责任发现这一重大错报。
考题
审计BCP时,IS审计师发现尽管所有部门都位于同一栋大楼里,各部门还是制定了本部门的BCP。IS审计师建议将各BCP协调统一起来,那么,首先要统一的是()。A、疏散和撤离计划B、恢复的优先级C、备份存储D、电话表
考题
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()。A、应该手工书写磁带标签并由操作员检查B、工作布局和处理程序并不是适当的补偿控制C、工作布局和处理程序对于磁带标签的控制有弱点D、磁带管理系统参数必须设置检查所有的标签
考题
当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该:()A、不关心,可能有其他修补控制来降低风险B、确保覆盖会自动记录并接受检查C、验证是否所有这些覆盖被提交给高级管理人员批准D、建议不允许覆盖
考题
8086微处理器的READY引脚的作用是:()A、当存储器或I/O设备的工作速度高于CPU时,请求CPU给予处理。B、当存储器或I/O设备的工作速度低于CPU时,请求CPU给予处理。C、当存储器或I/O设备的工作速度高于CPU时,请求存储器或I/O设备给予处理。D、当存储器或I/O设备的工作速度低于CPU时,请求存储器或I/O设备给予处理。
考题
内部审计师发现即使是经过相关方同意,纠正行动有时仍未得到执行,那么内部审计师应该:()A、决定必要的跟踪检查的范围B、请管理层决定何时进行跟踪检查,因为这是管理层的最终责任C、只有当管理层要求内部审计师协助时才决定进行跟踪检查D、将所有的审计发现和它们对经营活动的重要性写成一份跟踪检查报告
考题
外部审计师对公司进行审计后,公司的管理层和董事会应该负责对外部审计的审计发现和审计建议后续跟踪检查,如果内部审计师在这其中也扮演了一定的角色,那么该内部审计师的职责可能是:()A、听从管理层建议对外部审计师的审计过程进行观察,并合理引导外部审计师B、帮助建立一种检查管理层的跟踪检查措施是否有效的监督机制C、内部审计师不应该扮演任何角色以免破坏独立性D、帮助管理层建立和实施跟踪检查程序
考题
如果一位审计主管希望培养一位审计师的管理才能,那么他应该将以下哪项任务移交给这位审计师?()A、解决两位审计主管之间的争端B、作为一项特定任务的审计联络人C、为下一年度制定部门预算D、就增加额外员工的问题,与高级管理层协商
考题
以下哪项关于内部审计师在发现舞弊方面应负责任的说法不正确的?()A、如果出现危险信号,审计师应该发现舞弊。B、审计师应该拥有充分知识,正确识别表明可能已发生舞弊的有关迹象。C、审计师应该发现姑息舞弊发生的控制薄弱环节。D、审计师应该拥有充分只是评估舞弊迹象,以确定是否应该开展舞弊调查。
考题
IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A、检查源程序文档的保存情况B、检查资料档案的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查
考题
在实施对于多用户分布式应用程序的审核时,IS审计师发现在三个方面存在小的弱点()。初始参数设置不当,正在适用的弱密码,一些关键报告没有被很好的检查。当准备审计报告时,IS审计师应该()。A、分别记录对于每个发现产生的相关影响。B、建议经理关于可能的风险不记录这些发现,因为控制弱点很小C、记录发现的结果和由于综合缺陷引发的风险D、报告部门领导重视每一个发现并在报告中适当的记录
考题
经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议:()A、进行恢复任务的整体审查B、扩大处理能力赢得恢复时间C、改进设备的使用结构D、增加恢复工作的人手
考题
单选题在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()。A
建议业务持续计划涵盖所有业务流程B
评估未包含业务流程的影响C
将发现报告给IT经理D
重新定义关键流程
考题
单选题以下哪项关于内部审计师在发现舞弊方面应负责任的说法不正确的?()A
如果出现危险信号,审计师应该发现舞弊。B
审计师应该拥有充分知识,正确识别表明可能已发生舞弊的有关迹象。C
审计师应该发现姑息舞弊发生的控制薄弱环节。D
审计师应该拥有充分只是评估舞弊迹象,以确定是否应该开展舞弊调查。
考题
单选题IS审计员在会谈工资结算员时发现他的回答跟工作描述和文档里的流程不符合,在这种情况下,IS审计师应该:()A
推断控制是不充分的B
增加实质性测试的范围C
更依赖以前的审计结果D
暂停目前的计划
考题
单选题内部审计师发现即使是经过相关方同意,纠正行动有时仍未得到执行,那么内部审计师应该:()A
决定必要的跟踪检查的范围B
请管理层决定何时进行跟踪检查,因为这是管理层的最终责任C
只有当管理层要求内部审计师协助时才决定进行跟踪检查D
将所有的审计发现和它们对经营活动的重要性写成一份跟踪检查报告
考题
单选题经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议:()A
进行恢复任务的整体审查B
扩大处理能力赢得恢复时间C
改进设备的使用结构D
增加恢复工作的人手
考题
单选题IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A
检查源程序文档的保存情况B
检查资料档案的安全状况C
实施版本使用控制D
进行一对一的核查
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