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单选题
下列各项内部控制活动能实现所要求的内部控制目标的有()。 Ⅰ每月向顾客寄送对账单,对客户提出的意见做专门的追查,以实现登记入账的销售交易确系已经发货给真实的客户 Ⅱ对购货发票、验收单、订购单和申购单作内部核查,以保证所记录的采购确已收到商品 Ⅲ成本的核算是以经过审核的生产通知单、领发料凭证、产量和工时记录、工薪费用分配表、材料费用分配表、制造费用分配表为依据,确保记录的成本为实际发生的而不是虚构的 Ⅳ编制银行存款余额调节表,确保公司收到的现金收入均已全部入账 Ⅴ每月末由独立人员对销售部门的销售记录、发运部门的发货记录和财务部的销售人账情况进行内部核查,确保销售交易的及时入账
A
Ⅰ、Ⅱ
B
Ⅱ、Ⅲ
C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
E
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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考题
依据COSO寸内部控制的表述,下列说法正确的有( )。A.内部控制是一个实现目标的程序及方法B.内部控制本身就是企业应该实现的一个目标C.内部控制为企业目标实现能提供绝对保证D.内部控制要由企业中各级人员实施与配合
考题
下列关于COS0内部控制概念的说法中,正确的有( )。A.内部控制是一个实现目标的程序及方法,而其本身并非目标B.内部控制可以确保企业目标的实现C.内部控制要由企业中各级人员的实施与配合D.内部控制存在资源受限的问题
考题
下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。A、以日常监督和专项监督为基础B、结合年度内部控制评价C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见D、按照规定的权限和程序进行审核E、对内部控制缺陷进行及时报告
考题
下列各项中,属于有效的内部控制的有()。A、企业的内控政策与法律、法规相抵触B、内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行C、内部控制制度无法实现企业内部控制的目标D、内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标
考题
由专门的机构或人员,通过对单位会计控制系统的了解、测试和评价,对其完整性、合理性及有效性提出意见,并进行报告,以利于单位进一步健全和完善内部控制体系是指()。A、内部控制设计B、内部控制执行C、内部控制监督D、内部控制评价
考题
下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有()A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响B、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证C、管理人员可能会凌驾于内部控制之上D、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益
考题
下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A、内部控制能够保证组织目标的实现B、内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C、决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D、内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果
考题
内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A、对各项业务提出内部控制建议B、检查和评价有关内部控制制度C、鉴证内部控制制度的有效性D、对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分
考题
对内部控制有效性和内部控制目标的关系下面论述正确的是()。A、尽管内部控制带来的收益不能弥补其所耗费的成本,但应继续坚持B、内控目标最终实现情况和程度不能作为判断内部控制有效性的唯一依据C、内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证D、内部控制本身固有的局限性不会影响内部控制目标的实现
考题
不定项题针对“资料3”,符合内部控制要求的有:A设立专门的信用管理部门B对长期客户赊销不必经信用管理部门批准C应收账款由出纳员编制并寄送对账单D坏账的转销必须向经授权的财务经理申报审批
考题
单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A
由专人负责保管应收票据B
定期编制并向客户寄送对账单C
客户赊销限额经授权批准D
对销售业务定期进行内部检查
考题
单选题下列各项中,属于有效的内部控制的有()。A
企业的内控政策与法律、法规相抵触B
内部控制制度设计不够完整、合理,无法贯彻执行C
内部控制制度无法实现企业内部控制的目标D
内部控制制度完整且合法,并能实现企业的内控目标
考题
单选题关于内部控制只能为控制目标的实现提供“合理保证”,而不是“绝对保证”的理解错误的是()A
内部控制对控制目标的实现作用不大B
企业目标的实现除了受制于企业自身限制外,还会受到外部环境的影响C
内部控制无法作用于外部环境D
内部控制本身也存在一定的局限性
考题
单选题对内部控制有效性和内部控制目标的关系下面论述正确的是()。A
尽管内部控制带来的收益不能弥补其所耗费的成本,但应继续坚持B
内控目标最终实现情况和程度不能作为判断内部控制有效性的唯一依据C
内部控制的有效性能为内部控制目标的实现提供绝对保证D
内部控制本身固有的局限性不会影响内部控制目标的实现
考题
单选题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()A
内部控制能够保证组织目标的实现B
内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策C
决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性D
内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果
考题
多选题内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A对各项业务提出内部控制建议B检查和评价有关内部控制制度C鉴证内部控制制度的有效性D对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分
考题
多选题《基本规范》将内部控制定义为:由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。下列说法中,属于该定义所反映的一些基本观点的有( )。A内部控制是一个过程,它是实现目的的手段,而非目的本身B内部控制受人的影响,涉及企业各层次的人员C内部控制只能向企业董事会和经理层提供合理的保证D内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标
考题
单选题内部控制的结果评价主要评价内部控制目标的实现情况,对这些指标的量化评价可以通过()的方式进行。A
对比B
现场C
非现场D
抽查
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