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多选题
与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应。与财务报告相关的信息系统通常包括( )职能。
A
识别与记录所有的有效交易
B
恰当计量交易,以便在财务报告中对交易的金额做出准确记录
C
恰当确定交易生成的会计期间
D
在财务报表中恰当列报交易
参考答案
参考解析
解析:
【该题针对“信息系统与沟通”知识点进行考核】
更多 “多选题与财务报告相关的信息系统应当与业务流程相适应。与财务报告相关的信息系统通常包括( )职能。A识别与记录所有的有效交易B恰当计量交易,以便在财务报告中对交易的金额做出准确记录C恰当确定交易生成的会计期间D在财务报表中恰当列报交易” 相关考题
考题
与财务报告相关的信息系统,包括用以( )、交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录。A.生成、记录、处理和报告B.生成、登记、核算和报告C.发生、登记、核算和报告D.发生、记录、处理和报告
考题
下列关于财务报告的表述中,不正确的为( )。A.财务报告既包括财务报表,也包括其他应当在财务报告中披露的相关信息与资料B.财务报告包括财务报表,而财务报表仅指资产负债表、利润表和现金流量表C.财务报告能够反映会计要素确认与计量的最终结果D.财务报告应当反映企业整体的财务状况、经营成果和现金流量,向使用者提供决策有用的信息
考题
(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
与财务报告相关的信息系统通常包括的职能有( )。
A.识别与记录所有的有效交易
B.及时、详细地描述交易,以便在财务报告中对交易作出恰当分类
C.恰当确定交易生成的会计期间
D.在财务报告中恰当列报交易
考题
在了解控制环境时,注册会计师通常考虑的因素是( )。
A.对访问计算机程序和数据文件设置授权
B.人力资源政策与实务
C.与财务报告相关的信息系统的职能
D.评价职能部门、分支机构或项目活动的业绩
考题
下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是( )。A.注册会计师应当在业务承接阶段对控制环境作出初步了解和评价
B.控制环境本身不能防止或发现并纠正认定层次的重大错报风险
C.注册会计师应当评价被审计单位的业务流程是否与财务报告相关的信息系统相适应
D.除非被审计单位的交易流程发生重大变化,注册会计师通常仅针对每一年的变化修改记录重要交易流程的工作底稿
考题
下列选项中,与财务报告相关的信息系统通常包括的职能有()。A、识别与记录所有的有效交易B、及时、详细地描述交易,以便在财务报告中对交易做出恰当分类C、计量交易,以便在财务报告中对交易的金额做出准确记录D、确定交易生成会计期间E、在财务报表中恰当的交易
考题
被审计单位的信息系统与沟通是注册了解被计单位内部控制时所关注的一个重要方面。以下有关信息系统的各种说法中,你认可的是()。A、所谓信息系统是指与财务报告相关的信息系统B、所谓的信息系统是指由自动化程序执行的系统C、企业的业务流程应当与采用的信息系统相适应D、信息技术的采用有助于发现对财务数据的篡改
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
多选题被审计单位与财务报告相关的信息系统属于其内部控制的要素。一般来说,与财务报告相关的信息系统通常应当包括下列( )职能。A恰当计量交易,以便在财务报告中对交易货币金额做出准确的记录B及时、详细地描述交易,以便在财务报告中对交易做出恰当分类C识别与记录所有有效交易,恰当确定交易生成的会计期间D在财务报表中恰当披露交易
考题
多选题注册会计师应当从以下方面了解被审计单位的控制活动,包括( )。A与财务报告相关的信息系统与沟通B如何分配交易授权、交易记录及资产保管等职责C信息技术的一般控制和应用控制情况D对资产和记录采取的安全防护措施
考题
多选题下列选项中,与财务报告相关的信息系统通常包括的职能有()。A识别与记录所有的有效交易B及时、详细地描述交易,以便在财务报告中对交易做出恰当分类C计量交易,以便在财务报告中对交易的金额做出准确记录D确定交易生成会计期间E在财务报表中恰当的交易
考题
单选题以下有关财务报告流程的说法中,不正确的是( )A
财务报告流程的了解步骤与重要业务流程完全不同B
财务报告流程包括将业务数据汇总记入总账的程序C
财务报告流程包括草拟财务报表和相关披露的程序D
财务报告流程直接影响被审计单位财务报表的编制
考题
单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A
与财务报告相关的内部控制均与审计相关B
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C
与经营目标相关的内部控制与审计无关D
与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A
与财务报告相关的内部控制与审计相关B
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C
与经营目标相关的内部控制与审计无关D
与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
单选题()包括识别与财务报告相关的经营风险,以及针对这些风险所采取的措施。A
控制环境B
风险评估过程C
信息系统与沟通D
控制活动
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