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单选题
对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。
A

检查

B

审计

C

条线

D

支行


参考答案

参考解析
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考题 《审计署关于内部审计工作的规定》指出:单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的()和()进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 A.真实性B.充分性C.有效性D.系统性

考题 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()

考题 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )

考题 董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施。A、高级管理层B、信贷部门C、风险管理部门D、监事会

考题 对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A、检查B、审计C、条线D、支行

考题 ()应当针对流动性风险管理的内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施。A、董事会B、信贷部门C、风险管理部门D、监事会

考题 营业经理负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询、差错等问题进行督促、落实和整改。

考题 经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行(),督促其落实整改意见,执行审计决定。A、审计监督B、审计调查C、审计回访D、审计督察

考题 内部审计检查发现问题的整改工作,应由组织部门负责安排,一级支行负责落实和指导,二级支行具体实施整改。

考题 在确保执行监管检查和完成年度审计检查项目的同时,加强对审计发现问题的整改督办,力争整改督促率达到()。A、50%B、60%C、70%D、100%

考题 内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的()进行审计,并督促审计发现问题的整改。A、健全性B、及时性C、有效性D、突发性

考题 后续审计的内容主要包括()。A、审计整改落实情况B、审计发现的问题是否引起足够的重视,明确整改职能部门、落实责任人C、对审计发现的问题是否及时采取纠正措施,纠正措施是否符合规定,同类问题在其他所管辖分支机构(领域)也得到纠正,审计效果如何等D、审计发现的主要问题、整改要求和整改情况等,是否在一定范围内进行通报。

考题 ()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A、审计委员会B、首席审计官C、董事会D、内部审计部门

考题 内部审计部门应对()和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A、董事会B、全体员工C、理事长D、审计委员会

考题 多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。

考题 判断题根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。( )A 对B 错

考题 单选题董事会应当针对内部审计发现的问题,督促()及时采取整改措施。A 高级管理层B 信贷部门C 风险管理部门D 监事会

考题 多选题内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的()进行审计,并督促审计发现问题的整改。A健全性B及时性C有效性D突发性

考题 单选题()应当针对流动性风险管理的内部审计发现的问题,督促高级管理层及时采取整改措施。A 董事会B 信贷部门C 风险管理部门D 监事会

考题 单选题根据内部审计章程,被审计单位对待审计发现问题和建议应采取哪种态度?()A 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不予关注审计建议B 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,并结合实际落实审计建议,对违规违法问题,追究相关人员责任C 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不针对违规问题追究责任人D 针对审计发现的问题采取部分有效措施进行整改,并结合实际落实部分审计建议

考题 判断题总会计应督促各类检查、监督发现问题的落实整改。A 对B 错

考题 单选题业务运营风险管理系统中()负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改,并保证回复的真实性、准确性、及时性;负责检查问题整改通知书的落实与整改;准确收集风险驱动因素。A 网点督查岗B 支行督查岗C 日志管理岗D 监理岗

考题 多选题业务主管部门是审计监管检查发现问题涉及业务相对应的上级管理部门。主要职责有()。A按照整改要求,对审计监管检查发现问题进行梳理、分析,制定整改计划,采取整改措施,按时完成整改,汇总本-单位整改结果,报送整改报告B分析、落实和检查本-单位整改工作情况,持续改进相关制度、流程、系统,不断提升内控合规管理水平C梳理、分析和通报本条线审计监管检查发现问题情况,提出整改要求,指导和督促本条线按时完成整改,撰写条线整改报告D分析、跟进和检查本条线整改工作情况,应及时研究处理分支行上报的制度、流程、系统问题并持续改进,不断提升本条线内控合规管理水平E负责落实管理层交办的其他整改工作

考题 单选题()对未按要求进行整改的问题,应督促整改,追究相关人员责任,并承担未对审计发现采取纠正措施所产生的责任和风险。A 高级管理层B 首席审计官C 审计人员D 工作人员

考题 单选题对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A 检查B 审计C 条线D 支行

考题 单选题内部审计部门应对()和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A 董事会B 全体员工C 理事长D 审计委员会

考题 单选题()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。A 审计委员会B 首席审计官C 董事会D 内部审计部门