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判断题
企业转让无形资产使用权应交的营业税,不通,过"营业税金及附加"科目核算。()
A

B


参考答案

参考解析
解析: 企业转让无形资产使用权应交的营业税,借记"营业税金及附加"科目,贷记"应交税费-应交营业税"科目。
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考题 企业销售不动产应交的营业税,应通过“营业税金及附加”科目核算。() 此题为判断题(对,错)。

考题 应交增值税金不通过“主营业务税金及附加”科目进行核算。() 此题为判断题(对,错)。

考题 企业发生的下列税费中,应计入“营业税金及附加”科目的有( )。A.企业发生教育费附加B.企业转让无形资产使用权交纳的营业税C.矿产资源补偿费D.耕地占用税E.出售无形资产所有权交纳的营业税

考题 下列各项税费中,不通过“营业税金及附加”科目核算的有( )。A.营业税B.企业所得税C.增值税D.教育费附加

考题 企业转让房屋建筑时计提的应交营业税,应通过“营业税金及附加”,科目核算。 ( )A.正确B.错误

考题 企业转让无形资产所有权应缴纳的营业税,应通过"营业税金及附加"和"应交税费"科目核算,( )

考题 企业计提的下列税项中,不通过“营业税金及附加”科目核算的有( )。A.转让无形资产时计提的营业税B.自产自用应税产品应交纳的资源税C.经营活动中计提的教育费附加D.在建工程领用应税消费品计提的消费税

考题 下列各项中,应借记“营业税金及附加”科目核算的有( )。A.企业以经营租赁方式租出固定资产瘟交纳的营业税B.企业转让无形资产使用权应交纳的营业税C.小规模纳税企业当期应交纳的增值税D.企业销售应税消费品应交纳的消费税

考题 转让专利权的使用权应交纳的营业税应计人( )科目。A.其他业务成本B.营业外支出C.营业税金及附加D.管理费用

考题 企业出售不动产时,计算应交的营业税,借记“营业税金及附加”等科目,贷记“应交税费——应交营业税”科目;实际交纳营业税时,借记“应交税费——应交营业税”科目,贷记“银行存款”科目。( )

考题 下列项目中,应通过“营业税金及附加”科目核算的有( )。A.销售应税商品应交的消费税B.应交的教育费附加C.应交的矿产资源补偿费D.企业代扣代缴的个人所得税E.出租无形资产应交的营业税

考题 下列税金中,不通过“营业税金及附加”科目核算的是:A:消费税 B:营业税 C:房产税 D:城市维护建设税

考题 企业销售不动产应交的营业税,应当通过“主营业务税金及附加”或“其他业务支出”科目核算。

考题 企业出售土地使用权交纳的营业税应记入“营业税金及附加”科目。

考题 企业出租无形资产取得的租金收入应交的营业税,应借记()账户。A、主营业务税金及附加B、营业税金及附加C、其他业务成本D、营业外支出

考题 工业企业经营工业生产以外的其他业务所取得的收入,应交的营业税应通过“营业税金及附加”科目进行核算。

考题 若H寿险公司在会计期末计算出本月应缴纳的营业税时,应做的账务处理为()。A、借记“营业费用”科目,贷记“应交税费——营业税及附加”科目B、借记“营业税金及附加——营业税”科目,贷记“应交税费——营业税及附加”科目C、借记“应交税费——营业税及附加”科目,贷记“营业费用”科目D、借记“应交税费——营业税及附加”科目,贷记“营业税金及附加——营业税”科目

考题 小企业转让土地使用权,若土地使用权与地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”科目核算的,其应缴纳的土地增值税,应借记()科目,贷记“应交税费——应交土地增值税”科目。 A、固定资产B、营业税金及附加C、固定资产清理D、营业外支出

考题 某工业企业出售厂房一幢,按规定应交纳的营业税应借记“主营业务税金及附加”科目,贷记“应交税金——应交营业税”科目。

考题 小企业出售无形资产应交纳的营业税,应通过“营业税金及附加”科目核算。

考题 企业出租无形资产取得的租金应交的营业税,应借记()账户。A、主营业务税金及附加B、营业税金及附加C、其他业务成本D、营业外支出

考题 判断题某工业企业出售厂房一幢,按规定应交纳的营业税应借记“主营业务税金及附加”科目,贷记“应交税金——应交营业税”科目。A 对B 错

考题 判断题企业销售不动产应交的营业税,应当通过“主营业务税金及附加”或“其他业务支出”科目核算。A 对B 错

考题 多选题下列税金中,应通过"营业税金及附加"科目核算的有()。A出售无形资产应交的营业税B出售投资性房地产应交的营业税C销售产品应交的消费税D一般纳税人销售产品应交的增值税

考题 判断题企业应交营业税均应通过"营业税金及附加"科目核算。()A 对B 错

考题 单选题企业出租无形资产取得的租金应交的营业税,应借记()账户。A 主营业务税金及附加B 营业税金及附加C 其他业务成本D 营业外支出

考题 判断题小企业出售无形资产应交纳的营业税,应通过“营业税金及附加”科目核算。A 对B 错