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多选题
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。[2010年中级真题]
A
材料采购费用的分配比例是否合理
B
材料采购成本的构成项目是否完整
C
材料计价方法是否保持前后期一致
D
材料采购的业务处理流程是否合理
E
是否制定了材料采购管理制度
参考答案
参考解析
解析:
材料采购成本的审查内容包括:①材料采购成本的构成项目是否完整;②材料采购费用分配比例是否合理;③材料采购成本是否合规、正确;④材料采购成本的计算方法是否符合有关规定。DE两项属于内部控制测试。
材料采购成本的审查内容包括:①材料采购成本的构成项目是否完整;②材料采购费用分配比例是否合理;③材料采购成本是否合规、正确;④材料采购成本的计算方法是否符合有关规定。DE两项属于内部控制测试。
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考题
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。A.材料采购成本的计算方法是否符合有关规定
B.材料采购成本是否合规、正确
C.材料计价方法是否保持前后期一致
D.材料采购的业务处理流程是否合理
E.是否制定了材料采购管理制度
考题
审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:A:直接材料的耗用量
B:直接材料的计价
C:直接材料的性能
D:直接材料费用的分配
E:直接材料的采购渠道
考题
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有( )。
A.材料采购费用的分配比例是否合理
B.材料采购成本的构成项目是否完整
C.材料计价方法是否保持前后期一致
D.材料采购的业务处理流程是否合理
E.是否制定了材料采购管理制度
考题
审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有( )
A.直接材料的耗用量
B.直接材料的计价
C.直接材料的性能
D.直接材料费用的分配
E.直接材料的采购渠道
考题
审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性审查,审查的内容有( )A.材料采购费用的分配比例是否合理
B.材料采购成本的构成项目是否完整
C.材料计价方法是否保持前后期一致
D.材料采购的业务处理流程是否合理
E.是否制定了材料采购管理制度
考题
下列有关内部控制测试的表述中,正确的有:A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测试可以代替实质性程序
B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价
C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价
D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关
E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性程序阶段
考题
下列有关审计机关审计控制的说法不正确的是()A、被审计单位规模较小、业务比较简单的,审计人员可以对审计事项直接进行实质性审查B、若单位某项内部控制设计合理且预期运行有效,能够防止重要问题的发生,审计人员不用测试相关内部控制的有效性C、审计人员应当通过测试被审计单位内部控制设计和运行的有效性,揭示单位存在的内部控制的缺陷,对识别的内部控制缺陷进行评价D、采取跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程中发现的问题,应当以审计机关的名义及时向被审计单位通报,并要求其整改
考题
单选题审计人员设计一套虚拟的业务数据,将其输入到被审计单位的信息系统中,观察比较运行结果是否与预期相符,这种测试方法是( )。[2009年中级真题]A
嵌入审计模块法B
平行模拟法C
测试数据法D
虚拟实体法
考题
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有 ( )A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制测试后,审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价D内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
多选题穿行测试,即追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程可经常使用于()A了解被审计单位业务流程B了解被审计单位内部控制C对被审计单位的内部控制进行控制测试D对被审计单位进行实质性程序
考题
多选题审计人员对被审计单位的材料采购业务进行实质性测试,审查的内容有:A材料采购费用的分配比例是否合理B材料采购成本的构成项目是否完整C材料计价方法是否保持前后期一致D材料采购的业务处理流程是否合理E是否制定了材料采购管理制度
考题
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )。[2011年中级真题]A
账目基础审计B
制度基础审计C
风险基础审计D
数据基础审计
考题
多选题下列各项中,属于审计组织审计质量控制措施的有( )。[2010年初级、中级真题]A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计报告进行复核D对被审计单位提出完善内部控制的建议E对审计人员的独立性进行监督
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