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单选题
就如何评估审计人员工作质量而言,以下哪项不属于良好范例?()
A
评估任务成果,以确定目标是否得到实现。
B
应用多名评估人员来提高评估工作的可靠度。
C
应用多重标准,因为每位审计师都有望做好某些事情。
D
评估审计师个人的特点,如态度、才智和可靠性。
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考题
审计师的工作虽然可能增加财务报表信息的可靠性,由于审计目的和评估目的的不同,CPA工作并不能替代评估的专业判断。评估利用财务报表信息,仍需要履行应有的专业判断程序。判断程序应当至少包括的内容中,下列说法正确的有()。
A、对企业财务报表编制和审核情况的了解B、对审计师独立性的分析C、对审计师职业道德水平的分析D、对被评估企业和参考企业财务报表编制基础的了解
考题
《标准》要求首席审计执行官制定并维护一个质量保证活动来评估内部审计机构的工作。以下哪项不属于质量保证活动的要素?A.对每个内部审计师业绩的年度评估。
B.对已完成的审计工作的内部评价。
C.对审计工作的监督。
D.对《标准》符合性的外部评价。
考题
下列哪项关于控制自我评估的作用是不正确的?A.使组织内部人员通过评估风险,得到锻炼,获取经验
B.容易鉴别和评估非正规的“软控制”
C.内部审计师参与评估项目,增加测试时间,降低工作效率
D.增强组织内部对风险管理和控制过程的管理责任
考题
《标准》要求首席审计官制定并维护一个质量保证活动来评估内部审计机构的工作。以下哪项不属于质量保证活动的要素?( )A.对每个内部审计师业绩的年度评估
B.对已完成的审计工作的内部评价
C.对审计工作的监督
D.对《标准》符合性的外部评价
考题
通过评估应用开发项目,而不是评估能力成熟度模型(CMM),IS审计师应该能够验证()A、可靠的产品是有保证的B、程序员的效率得到了提高C、安全需求得到了规划、设计D、预期的软件程序(或流程)得到了遵循
考题
以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()A、一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。B、审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。C、审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。D、审计师和业务人员组成小组开展工作。
考题
根据《专业实务框架》()A、每名内部审计师的业绩都应该在每次审计业务结束之际得到评估。B、每名内部审计师的业绩都应该至少每年评估一次。C、每名内部审计师的业绩都应该至少每两年评估一次。D、由首席审计执行官自主确定对每名内部审计师进行业绩评估的时间。
考题
《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A、对每个内部审计师业绩的年度评估B、对已完成的审计工作的内部评估C、对审计工作的监督D、对《标准》符合性的外部评估
考题
就如何评估审计人员工作质量而言,以下哪项不属于良好范例?()A、评估任务成果,以确定目标是否得到实现。B、应用多名评估人员来提高评估工作的可靠度。C、应用多重标准,因为每位审计师都有望做好某些事情。D、评估审计师个人的特点,如态度、才智和可靠性。
考题
确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?()A、审计人员和资金到位情况。B、审计师对与审计发现有关的风险评估。C、审计师对负责纠正审计发现的人员评估。D、被审计单位对审计发现的书面答复。
考题
下列哪项关于控制自我评估的作用是不正确的?()A、使组织内部人员通过评估风险,得到锻炼,获取经验B、容易鉴别和评估非正规的"软控制"C、内部审计师参与评估项目,增加测试时间,降低工作效率D、增强组织内部对风险管理和控制过程的管理责任
考题
单选题根据《框架》的规定,正在评价公司风险管理程序是否充分的内部审计师应该开展以下哪项工作?()A
承认所有公司在管理风险方面所应用的技术大同小异。B
寻求关于风险管理程序的主要目标正得到实现的保证。C
确定并接受公司的风险水平。D
以相同方式对待风险管理程序和评估工作及计划审计业务所用的风险分析工作。
考题
单选题IT安全风险进行评估时,审计师要求IT安全人员参与跟用户和业务单位的代表进行风险识别的研讨会。审计师要取得成果和避免今后的冲突,什么是最重要的建议?()A
确保IT安全风险评估有明确定义的范围B
IT安全人员要求每个研讨会期间的讨论风险评级得到批准C
IT安全人员确定风险等级D
只选择普遍接受且以提交最高评价的风险
考题
单选题下列哪项关于控制自我评估的作用是不正确的?()A
使组织内部人员通过评估风险,得到锻炼,获取经验B
容易鉴别和评估非正规的软控制C
内部审计师参与评估项目,增加测试时间,降低工作效率D
增强组织内部对风险管理和控制过程的管理责任
考题
单选题以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()A
一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。B
审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。C
审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。D
审计师和业务人员组成小组开展工作。
考题
单选题确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么()?A
审计人员和资金到位情况。B
审计师对与审计发现有关的风险评估。C
审计师对负责纠正审计发现的人员评估。D
被审计单位对审计发现的书面答复。
考题
单选题根据《专业实务框架》()A
每名内部审计师的业绩都应该在每次审计业务结束之际得到评估。B
每名内部审计师的业绩都应该至少每年评估一次。C
每名内部审计师的业绩都应该至少每两年评估一次。D
由首席审计执行官自主确定对每名内部审计师进行业绩评估的时间。
考题
单选题通过评估应用开发项目,而不是评估能力成熟度模型(CMM),IS审计师应该能够验证()A
可靠的产品是有保证的B
程序员的效率得到了提高C
安全需求得到了规划、设计D
预期的软件程序(或流程)得到了遵循
考题
单选题《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()A
对每个内部审计师业绩的年度评估B
对已完成的审计工作的内部评估C
对审计工作的监督D
对《标准》符合性的外部评估
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