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题目内容
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单选题
审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()
A
审核公司会计人员的工作绩效
B
审计公司的财务信息及其披露
C
审核及监督外部审计机构
D
监督公司的内部审计制度及其实施
参考答案
参考解析
解析:
审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统。在一般情况下,审计委员会负责整个风险的管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的。BCD均属于审计委员会的职责,但会计人员的绩效考核则不属于审计委员会的工作范围。选项A符合题意。
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考题
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。A.组织中的地位B.职能范围C.技术才能D.专业应尽义务
考题
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是( )。A.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会
考题
下列哪一项不属于对内部审计人员独立性的要求?()A、最高审计官应有足够高的回报链B、内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能C、内审人员的审计范围应该定期轮换D、内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
考题
多选题丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务
考题
单选题下列哪一项不属于对内部审计人员独立性的要求?()A
最高审计官应有足够高的回报链B
内审工作的履行不应该偏袒组织内的任一领域和职能C
内审人员的审计范围应该定期轮换D
内审工作的范围、执行和结果不应受任何干预
考题
多选题审计委员会的义务是确保充分且有效的内部控制,其中包括负责监督内部审计部门的工作。在对内部审计进行复核时,主要从下列哪些方面进行()。A组织中的地位B职能范围C股东的责任D技术才能
考题
多选题甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。A组织中的地位B职能范围C人员构成D专业应尽义务
考题
单选题审计委员会职能范围中不包括下列( )项。A
审核公司会计人员的工作绩效B
审计公司的财务信息及其披露C
审核及监督外部审计机构D
监督公司的内部审计制度及其实施
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