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单选题
内部审计人员应具备()学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。
A
二年以上
B
三年以上
C
四年以上
D
五年以上
参考答案
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解析:
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考题
银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、审计委员会
考题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计人员应当具备哪些素质?( )
A、履行内部审计职责所需的专业知识、职业技能和实践经验B、掌握银行业务的最新发展C、学习和掌握相关法律法规、专业知识、技术方法和审计实务的发展变化D、保持和提升专业胜任能力
考题
根据《银行业金融机构内部审计指引》, 内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行( )。A.质询、取证、审查B.调查、质询、取证C.取证、调查及相关处理D.调查、取证、处罚
考题
内部审计人员应通过后续教育和职业实践等途径,了解、学习和掌握相关法律法规、专业知识、技术方法和审计实务的发展变化,保证和提升专业胜任能力。保险机构应保证内部审计人员平均每年不低于( )小时的后续教育时间。A.20B.30C.40D.60
考题
(2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。
A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
对合格外审机构的评估因素包括( )。A.在形式和实质上均保持独立性
B.具有与委托银行业金融机构资产规模、业务复杂程度等相匹配的规模、资源和风险承受能力
C.拥有足够数量的具有银行业金融机构审计经验的注册会计师,具备审计银行业金融机构的专业胜任能力
D.熟悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策
E.具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系
考题
根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。A、质询、取证、审查B、调查、质询、取证C、取证、调查及相关处理D、调查、取证、处罚
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B、与审计相关的内部控制均与财务报告相关C、与合规目标相关的内部控制与审计无关D、与经营相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列有关审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。A
注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B
与审计相关的内部控制并非与财务报告相关C
与合规目标相关的内部控制与审计无关D
与经营相关的内部控制与审计无关
考题
单选题银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。A
董事会B
监事会C
高级管理层D
审计委员会
考题
单选题下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A
注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B
与审计相关的内部控制均与财务报告相关C
与合规目标相关的内部控制与审计无关D
与经营相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A
与财务报告相关的内部控制均与审计相关B
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C
与经营目标相关的内部控制与审计无关D
与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A
与财务报告相关的内部控制与审计相关B
与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C
与经营目标相关的内部控制与审计无关D
与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
单选题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。A
质询、取证、审查B
调查、质询、取证C
取证、调查及相关处理D
调查、取证、处罚
考题
判断题根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门和审计人员应严格按照董事会决议实施审计项目,并定期进行自我评估。A
对B
错
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