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题目内容
(请给出正确答案)
多选题
下列各项,违背现金收支内部控制要求的有( )。
A
采购人员超过授权限额采购原材料
B
未经授权的机构或人员直接接触企业资金
C
出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章
D
出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作
E
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务
参考答案
参考解析
解析:
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务,不违背有关货币资金内部控制要求。
主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务,不违背有关货币资金内部控制要求。
更多 “多选题下列各项,违背现金收支内部控制要求的有( )。A采购人员超过授权限额采购原材料B未经授权的机构或人员直接接触企业资金C出纳人员长期保管办理付款业务所使用的全部印章D出纳人员兼任会计档案保管工作和债权债务登记工作E主管财务的副总经理授权财务部经理办理资金支付业务” 相关考题
考题
下列各项中,属于会计监督合理性审查内容的有()。
A、检查各项财务收支是否符合特定对象的财务收支计划B、检查各项财务收支是否符合内部控制制度要求C、检查各项财务收支是否执行了国家的各项方针政策D、检查各项财务收支是否有利于预算目标的实现
考题
下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有( )。
A.货币资金收支与记账的岗位分离
B.货币资金收支要有合理、合法的凭据
C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度
D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续
考题
下列选项中,不属于一个良好的现金内部控制应该达到的要求的是( )。
A.现金收支与记账岗位分离
B.全部收入及时准确入账
C.按天盘点现金,编制现金盘点表
D.对现金收支业务进行内部审计
考题
针对被审计单位下列与现金相关的内部控制,注册会计师应提出改进建议的是( )。
A.库存现金超出限额及时送存银行
B.担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
C.现金的收支与记账的岗位分离
D.对现金收支业务进行内部审计
考题
下列各项中,不符合现金收支控制要求的是()。A、利用存款账户代其他单位和个人存入现金B、现金收入应于当日送存开户银行C、不得用该单位的现金收入直接支付现金D、从开户银行提取现金,应当如实写明用途
考题
单选题下列各项中,不符合现金收支控制要求的是()。A
利用存款账户代其他单位和个人存入现金B
现金收入应于当日送存开户银行C
不得用该单位的现金收入直接支付现金D
从开户银行提取现金,应当如实写明用途
考题
多选题注册会计师在执行库存现金审计时通常需对现金相关的内部控制进行了解,一般而言,一个良好的现金内部控制体现为( )A加强对现金收支业务的内部审计B全部现金收入及时准确入账,并且支出要有核准手续C现金收支与记账的岗位相分离,按月盘点现金D现金收支要有合理、合法的凭据,控制现金坐支
考题
多选题根据内部控制制度的要求,会计人员(非出纳)可以经办的业务有()。A债权债务账目登记B稽核C现金收支业务D会计档案保管
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