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单选题
为确保文件更新的完整性,用户部门保留了提交处理的所有未编号凭证的副本,并逐一与处理的交易报告进行核对。这是下列()项的运用实例。
A
确立的批量总数
B
逐一核查
C
计算机序列核查
D
计算机匹配
参考答案
参考解析
解析:
B逐一核查正如题目所述。选项A不正确,批量总数要求数字控制。选项C不正确,计算机序列核查要求交易有编号。选项D不正确,计算机匹配是在程序控制下实施的,不通过用户实施。
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考题
下列关于中心文件的描述,错误的选项是()。
A、当多个团队成员需要同时对同一项目进行处理时可启用工作共享时,当起用工作共享,Revit Architecture 将为项目创建中心文件。B、存储对项目所做的所有修改,并存储所有当前工作集和图元所有权信息。C、用户可以在中心文件的本地副本中执行所有工作,所有用户都可随时从中心文件载入其他用户所做的修改。D、用户可以在中心文件的本地副本中执行所有工作,但不能载入其他用户所做的修改。
考题
为确保文件更新的完整性,用户部门保留了提交处理的所有未编号凭证的副本,并逐一与处理的交易报告进行核对。这是下列( )项的运用实例。A.确立的批量总数
B.逐一核查
C.计算机序列核查
D.计算机匹配
考题
为了确保主文件进行正确更新,需要执行()种专门的审计测试。A、比较计算机生成的总额与更新报告上的总额B、进行中止测试C、比较计时卡片和工作成本表D、审查更新报告中是否对处理进行了适当授权
考题
乘务员航前准备时,应严格落实铅封检查、核对工作,逐一确认餐车、标准柜以及其他包装物的铅封完好,并核对铅封编号,确保与配餐板上一致,若发现铅封破损或编号不一致的情况,及时报告乘务长。全车型餐车务必确保两头的铅封都检查到位。
考题
下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:()A、销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性B、管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计C、会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理D、数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对
考题
监督是内部控制的一个重要组成部分,以下哪项不属于监督的实例?()A、组织管理层定期将部门实际业绩与预算进行比较B、进行数据处理的管理部门定期对不正常交易或大额交易编制例外报告,并随时跟踪调查其原因C、数据处理的管理部门定期核对所提交事项的批控制与所处理事项的批控制总额D、管理层已要求内部审计对现金处理过程的控制程序开展定期审计
考题
为确保文件更新的完整性,用户部门保留了提交处理的所有未编号凭证的副本,并逐一与处理的交易报告进行核对。这是下列()项的运用实例。A、确立的批量总数B、逐一核查C、计算机序列核查D、计算机匹配
考题
下列控制活动中,与应付账款“完整性”认定相关的有()。A、订购单均经事先连续编号并确保已完成的采购交易登记入账B、验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期已经核对一致C、应付凭单均经事先连续编号并确保已付款的交易登记入账D、验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账E、以上均相关
考题
下列哪一项属于客户端手机银行日志查询、票据补打业务的交易结果处理?()A、审核业务交易凭证打印信息B、核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符C、通过“[351107]查询网银登记编号”交易查询确认交易结果D、打印手续费凭证后,在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
考题
下列经办柜员接收到的远程授权结果,处理错误的为().A、通过授权、交易成功的,打印凭证,并核对打印结果;B、被拒绝授权的,则根据拒绝理由进行后续处理;C、被拒绝授权的,则不须进行后续处理;D、交易失败的,应根据系统提示的失败原因进行后续处理。
考题
下列属于营业网点次日打印的批处理业务清单并随凭证装订的有()。A、营业网点平账报告表(批量)B、上下级资金往来核对清单C、重要空白凭证余额统计表D、资金清算批处理交易凭证E、汇票结清清单
考题
单选题监督是内部控制的一个重要组成部分,以下不属于监督的实例的是:()A
数据处理的管理部门定期对非正常交易或大额交易编制例外报告,并跟踪调查其原因。B
管理层定期将部门实际业绩与预算进行比较。C
数据处理的管理部门定期核对所提交事项的批控制与所处理事项的批控制总额。D
管理层已要求内部审计对现金处理过程的控制程序开展定期审计。
考题
单选题下列经办柜员接收到的远程授权结果,处理错误的为().A
通过授权、交易成功的,打印凭证,并核对打印结果;B
被拒绝授权的,则根据拒绝理由进行后续处理;C
被拒绝授权的,则不须进行后续处理;D
交易失败的,应根据系统提示的失败原因进行后续处理。
考题
单选题下列哪一项属于客户端手机银行日志查询、票据补打业务的交易结果处理?()A
审核业务交易凭证打印信息B
核对发票打印的内容与客户缴交的签约账号等是否相符C
通过“[351107]查询网银登记编号”交易查询确认交易结果D
打印手续费凭证后,在凭证上加盖个人私章,并交后台复核
考题
单选题客户撤销账户,柜员处理重空收回业务时,存在不当做法是()。A
柜员根据客户交回的“未使用重要空白凭证清单”所列凭证的数量、号码与交回的重要空白凭证实物逐一清点核对B
柜员将收回的重要空白凭证实物应与系统中该客户账号下“未使用的重要空白凭证清单”进行核对C
对于客户遗失的重要空白凭证,柜员应要求客户登报声明后再进行业务处理D
柜员对收回的重要空白凭证应剪角并加盖“作废”戳记,作当日传票附件
考题
单选题银银平台代销人民币理财业务,临柜人员接到赎回申请,下列处理错误的是()A
首先应提醒客户慎重考虑。如果客户坚持办理,再认真审核其有效身份证件、《赎回申请书》、《协议》等相关凭证和资料B
通过【兴业理财登记簿查询】交易确认客户理财资产余额无误C
通过【提前赎回】交易,逐一输入产品编号、协议编号、账号、赎回金额、证件类型及证件号码等信息,核对无误后提交交易D
客户赎回理财产品时需收回《协议》,并盖无效章作废处理
考题
单选题为了确保主文件进行正确更新,需要执行()种专门的审计测试。A
比较计算机生成的总额与更新报告上的总额B
进行中止测试C
比较计时卡片和工作成本表D
审查更新报告中是否对处理进行了适当授权
考题
单选题下列选项中不属于内部控制中监督要素的行为是:()A
销售部门的管理层经常将销售业绩和预算进行核对,以评估销售系统的合理性B
管理层要求内部审计部门定期对现金处理过程的控制程序开展审计C
会计部门的管理层针对非正常交易编制例外的财务报告,并跟踪其后续处理D
数据处理部门定期的对所提交的事项的批控制与所处理事项的批控制总额核对
考题
多选题下列控制活动中,与应付账款“完整性”认定相关的有()。A订购单均经事先连续编号并确保已完成的采购交易登记入账B验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期已经核对一致C应付凭单均经事先连续编号并确保已付款的交易登记入账D验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账E以上均相关
考题
多选题企业网银批量代收付业务的交易结果处理包括以下哪些操作?()A打印业务凭证,核对交易信息是否和协议约定的信息相符B通过“[351107]查询网银登记编号”交易查询确认交易结果C打印手续费凭证的,需在凭证上加盖个人私章,并交后台复核D将收入凭证或发票专夹保存E核对凭证打印的收款人账号、户名是否与委托收款凭证上的相符
考题
多选题以下哪个选项是确保资料完整的控制()A由程序检查输入的交易编号是否连续B由程序核对键值与以前处理过的数据的键值是否相符C加总控制D与原始凭证逐项比对
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