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单选题
审计部门对经济活动中的重大问题和特定事项进行()审计调查,并向本单位首长和上级审计部门报告审计调查结果。
A

专项

B

全程

C

事前

D

事中


参考答案

参考解析
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考题 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。( )A.正确B.错误

考题 财经法纪审计是指国家审计机关和内部审计部门对( )所进行的专项审计。

考题 下列关于审计机关职责的说法中,错误的是( )。A、审计署在国务院总理领导下,对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向国务院总理提出审计结果报告 B、对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督,由国务院规定 C、审计机关对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府报告审计调查结果 D、审计机关对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果

考题 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率?A、缩小内部审计的范围,以避免发生潜在的利益冲突。 B、对同一部门的多次审计被安排在不同时间进行。 C、在开展外部审计之前,由内部审计部门对各职能部门进行审计。 D、根据内部审计部门的业务情况缩小外部审计的范围。

考题 内部审计部门正在对工资支付部门和应收账款部门开展审计,并注意到一些同批准加班有关的重大问题。虽然审计工作仍在进行,但下列( )审计报告是恰当的。A.综述报告 B.书面报告 C.问卷调查式报告 D.口头报告

考题 由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以:A.为被审计部门提供审计建议 B.提高审计的效率和效果 C.开展实质性测试,从而缩短监管审查部门的审查时间 D.通过内部审计工作底稿和报告为拟开展的合规性测试提供证据

考题 某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:A.审计结果的准确性和审计建议的有用程度 B.审计部门对被审计领域的了解程度 C.审计业务所规定的范围和目标的清晰度 D.内部审计部门的管理质量

考题 审计部门对被审计单位有关资料采取暂时封存措施时,必须经()。A、审计组派出(委托)单位的主要领导批准B、分管审计工作的单位首长批准C、审计组组长D、审计部门负责人

考题 审计部门对被审计单位采取暂停拨付款项的措施时,必须经()。A、审计组派出(委托)单位的主要领导批准B、分管审计工作的单位首长批准C、审计组组长D、审计部门负责人

考题 审计部门应当将()及时抄送被审计单位的上级主管部门。A、审计报告B、审计决定C、审计意见D、审计数据

考题 审计部门在实施领导干部经济责任审计过程中,应当根据领导交办的专项调查事项,协助()部门对领导干部遵守财经纪律和廉洁从政规定的情况进行调查核实。A、纪检B、财务C、干部D、后勤

考题 被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。A、审计过程B、审计决定的执行C、审计意见的落实D、审计结果

考题 特殊情况确需调整年度审计工作计划或重大审计项目计划时,应报经本单位()批准。A、上级首长B、首长C、审计部门负责人D、上级审计部门

考题 审计部门对重大审计事项作出审计决定前,应当报告本单位首长,并征求有关主管部门的意见。

考题 审计部门应根据有关法律、法规和规定,按照上级审计部门的统一部署,结合本单位实际,编制审计(),确定审计项目和审计工作重点。A、工作方案B、工作计划C、实施方案D、人员分工

考题 审计部门对经济活动中的重大问题和特定事项进行()审计调查,并向本单位首长和上级审计部门报告审计调查结果。A、专项B、全程C、事前D、事中

考题 对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。

考题 判断题审计部门对重大审计事项作出审计决定前,应当报告本单位首长,并征求有关主管部门的意见。A 对B 错

考题 多选题审计部门对被审计单位有关资料采取暂时封存措施时,必须经()。A审计组派出(委托)单位的主要领导批准B分管审计工作的单位首长批准C审计组组长D审计部门负责人

考题 多选题审计部门对被审计单位采取暂停拨付款项的措施时,必须经()。A审计组派出(委托)单位的主要领导批准B分管审计工作的单位首长批准C审计组组长D审计部门负责人

考题 多选题被审计单位应当向审计部门和上级主管部门报告()情况。A审计过程B审计决定的执行C审计意见的落实D审计结果

考题 判断题审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。()A 对B 错

考题 单选题某内部审计部门开展客户满意度调查时,应该评估的因素不包括:()A 审计结果的准确性和审计建议的有用程度B 审计部门对被审计领域的了解程度C 审计业务所规定的范围和目标的清晰度D 内部审计部门的管理质量

考题 单选题内部审计部门正在对工资支付部门和应收账款部门开展审计,并注意到一些同批准加班有关的重大问题。虽然审计工作仍在进行,但下列()审计报告是恰当的。A 综述报告B 书面报告C 问卷调查式报告D 口头报告

考题 单选题审计部门应根据有关法律、法规和规定,按照上级审计部门的统一部署,结合本单位实际,编制审计(),确定审计项目和审计工作重点。A 工作方案B 工作计划C 实施方案D 人员分工

考题 多选题银行业金融机构内部审计部门对(),有权向上级报告,要求及时予以制止并做出处理。A拒绝接受或不配合内部审计的B拒绝提供或提供虚假资料的C打击报复或陷害审计人员的D内部审计部门与被审计部门意见出现严重分歧的

考题 单选题特殊情况确需调整年度审计工作计划或重大审计项目计划时,应报经本单位()批准。A 上级首长B 首长C 审计部门负责人D 上级审计部门