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对现金业务账实是否一致进行审查,最好的方法是()。
- A、盘点法
- B、分析法
- C、复核法
- D、逆查法
参考答案
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考题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有:A:观察现金收付是否按规定程序及权限办理
B:询问现金支票有无专人保管
C:观察出纳与会计职责是否严格分离
D:询问现金是否定期盘点核对
E:审查现金业务截止期是否正确
考题
审查现金账的要点是()。A、审查现金账的记录是否与现金的实际收付相符B、审查现金账余额.小计.合计数是否正确C、审查现金账是否逐日结出余额,结存余额是否超过库存现金限额D、审查现金账与有关明细账是否相符,如不符要查明原因
考题
柜员日终平账管理的要求是()。A、柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账B、对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对C、柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全D、柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续
考题
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。A、原始凭证B、自制凭证C、打印凭证D、重要空白凭证
考题
多选题柜员日终平账管理的要求是()。A柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账B对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对C柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全D柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续
考题
多选题审查现金账的要点是()。A审查现金账的记录是否与现金的实际收付相符B审查现金账余额.小计.合计数是否正确C审查现金账是否逐日结出余额,结存余额是否超过库存现金限额D审查现金账与有关明细账是否相符,如不符要查明原因
考题
单选题金库必须建立盘库与核对制度,盘库与核对是指()A
在每个工作日业务终了等重要时点及情况下,管库员必须清点库内现金,并进行对账及确认,保证账实、账账相符B
在每个工作日业务终了等重要时点及情况下,管库员必须清点库内现金(包括贵金属),并进行对账及确认,保证账实、账账相符C
在每个工作日业务终了等重要时点及情况下,管库员必须清点库内现金(包括贵金属、有价单证),并进行对账及确认,保证账实、账账相符D
在每个工作日业务终了等重要时点及情况下,管库员必须清点库内现金(包括贵金属、有价单证、代保管品等),并进行对账及确认,保证账实、账账相符
考题
判断题办理现金业务的柜员,每天必须午间、日终两次结平现金,做到账款、账实、账账相符。A
对B
错
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