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《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第17行“免税、减计收入及加计扣除”,纳税人可以填报下列()项目的所得。
- A、牲畜、家禽的饲养
- B、远洋捕捞
- C、香料作物的种植
- D、国债利息收入
- E、从事符合条件的环境保护、节能节水项日的所得
参考答案
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考题
下列属于在企业所得税年度纳税申报表附表《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表》中“免税收入”一栏填报的是( )。A.地方政府债券利息收入
B.取得的中国铁路建设债券利息收入
C.中药材的种植
D.符合条件的环境保护、节能节水项目
考题
下列项目中关于广告费、业务宣传费和业务招待费扣除限额基数表述正确的是()。A、企业所得税年度纳税申报表主表第1行的数据“营业收入”B、企业所得税年度纳税申报表附表一(1)收入明细表第1行的数据“销售(营业)收入”C、企业所得税年度纳税申报表主表第13行“利润总额”D、会计利润表中的主营业务收入、其他业务收入和营业外收入之和
考题
纳税人享受下列企业所得税优惠应在纳税年度终了后至报送年度纳税申报表以前,向主管税务机关申请办理备案的有().A、固定资产加速折旧B、企业综合利用资源减计收入C、残疾职工工资加计扣除D、购置并实际使用的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备抵免所得税
考题
企业所得税年度纳税申报表A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》中,应计入第一行”免税收入”的是()。A、符合条件的非营利组织的收入B、综合利用资源生产产品取得的收入C、取得的中国铁路建设债券利息收入D、开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用
考题
企业所得税的应纳税所得额为()。A、企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额B、企业每一纳税年度的收入总额,减除免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额C、企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额D、企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除的余额,为应纳税所得额
考题
多选题《企业所得税年度纳税申报表(A类)》第17行“免税、减计收入及加计扣除”,纳税人可以填报下列()项目的所得。A牲畜、家禽的饲养B远洋捕捞C香料作物的种植D国债利息收入E从事符合条件的环境保护、节能节水项日的所得
考题
单选题下列项目中关于广告费、业务宣传费和业务招待费扣除限额基数表述正确的是()。A
企业所得税年度纳税申报表主表第1行的数据“营业收入”B
企业所得税年度纳税申报表附表一(1)收入明细表第1行的数据“销售(营业)收入”C
企业所得税年度纳税申报表主表第13行“利润总额”D
会计利润表中的主营业务收入、其他业务收入和营业外收入之和
考题
单选题查账征收的居民企业在进行所得税月度预缴时使用的是()报表A
《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2014年版)》;B
《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(b类,2014年版)》;C
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)》;D
《中华人民共和国企业所得税年度预缴纳税申报表(b类,2014年版)》。
考题
多选题下列关于企业所得税的纳税申报表的说法中正确的有()。A企业所得税按纳税年度计算,分月或者分季预缴B企业应当自月份或者季度终了之日起10日内,向税务机关报送预缴企业所得税纳税申报表,预缴税款C企业应当自年度终了之日起4个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴D企业应当自年度终了之日起5个月内.向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款E企业应当自年度终了之日起6个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款
考题
单选题企业所得税年度纳税申报表A107010《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》中,应计入第一行”免税收入”的是()。A
符合条件的非营利组织的收入B
综合利用资源生产产品取得的收入C
取得的中国铁路建设债券利息收入D
开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用
考题
单选题企业所得税的应纳税所得额的计算公式为()。A
应纳税所得额=总利润-各项扣除-弥补以前年度亏损B
应纳税所得额=总利润-不征税收入-免税收入C
应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-弥补以前年度亏损D
应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除+弥补以前年度亏损
考题
判断题《居民企业所得税年度纳税申报表》中“营业收入”=《利润表》“主营业务收入”。A
对B
错
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