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以下哪一个是监控审计日志最大的风险()。
- A、日志没有定期备份
- B、记录例行公事
- C、程序使日志不记载
- D、非授权的系统行为被记录,但是没有深入调查
参考答案
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考题
商业银行应对内部风险监控和审计程序定期审核和测试,下列不属审核和测试内容的是()。A、内部风险监控和审计程序的独立性B、内部风险监控和审计程序的充分性C、内部风险监控和审计程序的创新性D、内部风险监控和审计程序的有效性
考题
单选题商业银行应对内部风险监控和审计程序定期审核和测试,下列不属审核和测试内容的是()。A
内部风险监控和审计程序的独立性B
内部风险监控和审计程序的充分性C
内部风险监控和审计程序的创新性D
内部风险监控和审计程序的有效性
考题
单选题确保审计资源在组织中发挥最大价值的首要步骤应该是()A
规划审计工作并监控每项审计的时间花费B
培训信息系统审计师掌握公司中使用的最新技术C
基于详细的风险评估制定审计计划D
监控审计进展并实施成本控制
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