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一般纳税人销售自己使用过的、纳入营改增试点之日前取得的固定资产,按照现行()相关增值税政策执行。
- A、旧货
- B、一般货物
- C、一般服务
- D、一般劳务
参考答案
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考题
纳税人销售自己使用过的物品,按下列( )政策执行。A.一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依4%征收率减半征收增值税B.销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税C.2008年12月31日以前未纳人扩大增值税抵扣范围试点的纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税D.一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照适用税率征收增值税
考题
以下适用依3%征收率减按2%征收增值税的有( )。A.一般纳税人销售自己使用过的2009年以前购入的除固定资产以外的物品
B.一般纳税人销售自己使用过的固定资产
C.一般纳税人销售旧货
D.小规模纳税人销售自己使用过的固定资产
E.小规模纳税人销售旧货
考题
按照《试点实施办法》和《营业税改征增值税试点有关事项的规定》认定的一般纳税人,销售自己使用过的本地区试点实施之日(含)后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产,按照现行旧货相关增值税政策执行。
考题
般纳税人提供应税服务,试点期间按照营改增有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费—应交增值税”科目下增设()。A、营改增抵减的销项税额B、营改增抵减的销售额C、营改增允许扣除的销项税额D、营改增允许扣除的销售额
考题
试点纳税人发生应税行为,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额,截至纳入营改增试点之日前尚未扣除的部分,不得在计算试点纳税人增值税应税销售额时抵减,也不得向原主管地税机关申请退还营业税。
考题
多选题下列适用3%征收率政策的行为有( )。A寄售商店(一般纳税人)代销寄售物品B典当店(一般纳税人)销售死当物品C小规模纳税人销售自己使用过的固定资产D小规模纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品
考题
单选题般纳税人提供应税服务,试点期间按照营改增有关规定允许从销售额中扣除其支付给非试点纳税人价款的,应在“应交税费—应交增值税”科目下增设()。A
营改增抵减的销项税额B
营改增抵减的销售额C
营改增允许扣除的销项税额D
营改增允许扣除的销售额
考题
单选题关于试点前发生的业务,下列表述正确的是()。A
试点纳税人试点前发生的应税行为,按照规定差额征收营业税的,因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额,截至纳入营改增试点之日前尚未扣除的部分,可以在计算增值税销售额时抵减B
试点纳税人发生应税行为,在纳入营改增试点之日前已缴纳营业税,营改增试点后因发生退款减除营业额的,应当向主管国税机关申请退还增值税C
试点纳税人发生应税行为,在纳入营改增试点之日前已缴纳营业税,营改增试点后因发生退款减除营业额的,应当向原主管地税机关申请退还已缴纳的营业税D
试点纳税人纳入营改增试点之日前发生的应税行为,因税收检查等原因需要补缴税款的,应按照营改增政策规定补缴增值税
考题
判断题试点纳税人发生应税行为,按照国家有关营业税政策规定差额征收营业税的,因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额,截至纳入营改增试点之日前尚未扣除的部分,不得在计算试点纳税人增值税应税销售额时抵减,也不得向原主管地税机关申请退还营业税。A
对B
错
考题
判断题按照《试点实施办法》和《营业税改征增值税试点有关事项的规定》认定的一般纳税人,销售自己使用过的本地区试点实施之日(含)后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;销售自己使用过的本地区试点实施之日前购进或者自制的固定资产,按照现行旧货相关增值税政策执行。A
对B
错
考题
多选题根据增值税法律制度的规定,纳税人销售自己使用过的物品,下列说法正确的有( )。A一般纳税人销售自己使用过的属于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,按简易办法依2%征收率征收增值税B一般纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税C2008年12月31日以前未纳人扩大增值税抵扣范围试点的一般纳税人,销售自己使用过的2008年12月31日以前购进或者自制的固定资产,按照3%征收率减按2%征收增值税D一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品,应当按照适用税率征收增值税
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