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对纳税人善意取得虚开代开的增值税专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税额,并处以罚款。


参考答案

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考题 纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证予以抵扣( )。A.应纳税额B.进项税额C.扣除税额D.销售税额

考题 下列表述符合现行增值税规定的有( )。A.税法规定,对纳税人因销项税额小于进项税额而产生期末留抵税额的,应以期末留抵税额抵减增值税欠税B.增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,已经通过防伪税控系统认证后,还需经购货单位主管税务机关审核批准后才可抵扣C.外贸企业出口货物,未在规定期限内办理增值税专用发票认证,不予抵扣进项税D.增值税一般纳税人在期货交易所通过期货交易购进货物,取得的合法增值税专用发票允许抵扣E.纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税额,并一律按偷税处理

考题 下列处理中,符合增值税专用发票管理规定的是( )。A.一般纳税人丢失已开具增值税专用发票的发票联和抵扣联的,如果丢失前未认证的,不得抵扣进项税额B.对代开、虚开专用发票的,一律按票面所列货物的适用税率全额征补税款,并按税收征管法的规定按偷税给予处罚C.受票方利用他人虚开的专用发票,向税务机关申报抵扣税款进行偷税的,应当按规定追缴税款,并处以偷税数额3倍以下的罚款D.纳税人善意取得虚开的增值税专用发票的,一律不得再抵扣进项税额

考题 下列表述符合现行增值税规定的有( )。A.发生进货退出或索取折让时,进货退出或索取折让证明单可作为购买方为销售方开具红字专用发票的合法依据B.增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具的增值税专用发票,已经通过防伪税控系统认证后,还需经购货单位主管税务机关审核批准后才可抵扣C.增值税一般纳税人取得2003年8月1日以后开具的手写版专用发票(包括税务部门代开的专用发票)一律不得抵扣D.增值税一般纳税人在期货交易所通过期货交易购进货物,取得的合法增值税专用发票允许抵扣E.纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税额,并一律按偷税处理

考题 下列有关增值税专用发票的表述中,错误的有( )。 A.一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查B.一般纳税人注销税务登记应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关C.一般纳税人销售货物或者提供应税劳务不得汇总开具专用发票D.对代开、虚开专用发票的,一律按票面所列货物的适用税率计算金额补征税款,不需要进行处罚E对纳税人取得虚开、代开的专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税额

考题 针对善意取得虚开增值税专用发票,对购货方的处理正确的有( )。 A、不以偷税或者骗取出口退税论处B、取得的虚开专用发票应按有关法规不予抵扣进项税款或者不予出口、退税C、已经抵扣的进项税款或者取得的出口退税,应依法追缴D、因善意取得虚开专用发票被依法追缴其已抵扣税款的,仍需加收滞纳金E、如能重新取得合法、有效的专用发票,准许其抵扣进项税款

考题 下列关于增值税专用发票的说法中,表述不正确的是()。 A.纳税人取得虚开代开的专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税B.纳税人在辅导期内增购专用发票,预缴的增值税可以在本期增值税应纳税额中抵减C.纳税人销售旧货,可以由税务机关代开专用发票D.纳税人善意取得虚开专用发票,不以偷税论处

考题 代开专用发票是指主管税务机关为所辖范围内的增值税纳税人代开专用发票。其他单位和个人不得代开。( )

考题 (2016年)下列关于对购货方善意取得虚开增值税专用发票处理的说法中正确的有(? ??)。 A.善意取得的虚开增值税专用发票可以作为进项税额抵扣凭证 B.不允许重新取得合法有效的专用发票抵扣进项税额 C.已抵扣的进项税或者取得的出口退税,应当依法追缴 D.因善意取得虚开专用发票被依法追缴其已抵扣税款的,不再加收滞纳金 E.不以偷税或者骗取出口退税论处

考题 当主管税务机关确认购货方在真实交易中取得的供货方虚开的增值税专用发票属于善意取得时,符合规定的处理方法有(  )。 A.取得的虚开的增值税专用发票,可以作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税额 B.取得的虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税额 C.取得虚开的增值税专用发票被依法追缴已抵扣税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金 D.取得虚开的增值税专用发票已抵扣进项税款的,税务机关应依法追缴已抵扣的税款,但不需要加收滞纳金

考题 对于有虚开增值税专用发票情形的一般纳税人,不得领购开具增值税专用发票。( )

考题 对代开、虚开增值税专用发票的视情节轻重可以给予()等处罚。A全额征补税款B不得作为进项税额抵扣C没收财产D处无期徒刑E处死刑

考题 财税[2013]112号文件所称虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证,是指有下列()行为之一的,但纳税人善意取得虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证的除外。A、为他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证B、为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证C、让他人为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证D、介绍他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证

考题 下列属于增值税违法行为的有()。A、虚开增值税专用发票B、虚开增值税扣税凭证C、善意取得虚开增值税专用发票D、骗取国家出口退税款行为

考题 下列项目符合增值税专用发票管理规定的是()A、被盗、丢失专用发票的,处5000元以下罚款B、被盗、丢失专用发票的,一年内停止领购专用发票C、取得非法代开专用发票的,不得作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税D、代开、虚开专用发票不按偷税处理

考题 纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额。

考题 单选题下列项目符合增值税专用发票管理规定的是()A 被盗、丢失专用发票的,处5000元以下罚款B 被盗、丢失专用发票的,一年内停止领购专用发票C 取得非法代开专用发票的,不得作为增值税合法抵扣凭证抵扣进项税D 代开、虚开专用发票不按偷税处理

考题 多选题下列关于增值税发票的表述中,错误的有()。A小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,应开具普通发票,不得由税务机关代开专用发票B纳税人销售旧货,可以向税务机关申请代开专用发票C纳税人申请代开专用发票时,应按专用发票上注明的税额全额申报缴纳税款,同时缴纳专用发票工本费D实行纳税辅导期管理的小型商贸批发企业,领购专用发票的最高开票限额不得超过10万元E纳税人取得虚开的增值税专用发票,可以作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额

考题 单选题以下关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的表述错误的是()。A 纳税人虚开增值税专用发票,未就其虚开金额申报并缴纳增值税的,应按照其虚开金额补缴增值税B 纳税人虚开增值税专用发票,已就其虚开金额申报并缴纳增值税的,不再按照其虚开金额补缴增值税C 税务机关对纳税人虚开增值税专用发票的行为,应按《中华人民共和国税收征收管理法》及《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定给予处罚D 纳税人取得虚开的增值税专用发票,可以作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额

考题 单选题下列有关增值税专用发票的表述中,错误的是()。A 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查B 一般纳税人注销税务登记时,应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交给税务机关C 纳税人虚开增值税专用发票,未就其虚开金额申报并缴纳增值税的,应按照其虚开金额补缴增值税D 纳税人取得虚开的增值税专用发票,可以作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣进项税,税务机关对虚开专用发票的一方会进行处罚

考题 判断题对纳税人善意取得虚开代开的增值税专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税额,并处以罚款。A 对B 错

考题 多选题对于购货方善意取得虚开的增值税专用发票的处理,下列表述正确的有()。A不以偷税或者骗取出口退税论处B取得的虚开的增值税专用发票可以抵扣进项税款C取得的虚开的增值税专用发票可予以出口退税D如能重新取得合法、有效的增值税专用发票,准予其抵扣进项税额E因善意取得虚开增值税专用发票被依法追缴其已经抵扣的进项税额的,不再加收滞纳金

考题 多选题下列属于增值税违法行为的有()。A虚开增值税专用发票B虚开增值税扣税凭证C善意取得虚开增值税专用发票D骗取国家出口退税款行为

考题 多选题下列有关增值税专用发票的表述中,错误的有()。A一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查B一般纳税人注销税务登记或者转为小规模纳税人,应将专用设备和结存未用的纸质专用发票送交主管税务机关C一般纳税人销售货物或者提供应税劳务不得汇总开具专用发票D对代开、虚开专用发票的,一律按票面所列货物的适用税率计算金额补征税款,不需要进行处罚E对纳税人取得虚开、代开的专用发票,不得作为增值税合法的抵扣凭证抵扣进项税额

考题 判断题纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额。A 对B 错

考题 多选题财税[2013]112号文件所称虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证,是指有下列()行为之一的,但纳税人善意取得虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证的除外。A为他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证B为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证C让他人为自己虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证D介绍他人虚开增值税专用发票或其他增值税扣税凭证

考题 判断题对于有虚开增值税专用发票情形的一般纳税人,不得领购开具增值税专用发票。( )A 对B 错