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内控缺陷按照影响内控目标的具体表现形式可分为()
- A、设计缺陷
- B、运行缺陷
- C、财务报告缺陷
- D、非财务报告缺陷
参考答案
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考题
单选题下述内控自评工作流程,哪项符合兴业银行规定()A
确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改B
确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C
确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D
制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
考题
单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是( )。A
企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B
内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C
内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D
企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价
考题
单选题甲公司聘请的会计师事务所在对公司内控进行评价时,发现该公司存在一处明显的内控缺点,可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形。根据以上信息可以判断,该缺陷属于( )。A
设计缺陷B
运行缺陷C
重大缺陷D
重要缺陷
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
单选题对于内控测试发现的内控缺陷,在填写自评工作底稿时,应该()A
合并认定内控缺陷B
逐条列示内控缺陷C
逐户列示内控缺陷D
按机构汇总内控缺陷
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