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为了确保销售收入截止的正确性,对被审计单位无效的控制制度有( )。

A.建立严格的赊销审批制度

B.发运单、销售发票连续编号并在发货当日签发

C.年初及年末停止销售业务

D.经常与顾客对账核对


参考答案

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考题 下列各项中,属于对审计作业过程进行控制的措施有:A.建立严格的聘用制度B.建立严格的晋升制度C.制定切实可行的审计丁作方案D.建立审计工作底稿复核制度E.对审计报告、审计决定进行复核

考题 出版物赊销的规章制度要求有() A . 建立企业完整的信用政策B . 严格授权审批制度C . 建立专人负责制D . 信用评估的经常化、制度化E . 实行集体负责制

考题 实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。 ( )

考题 下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:A:建立严格的专业培训和继续教育制度 B:在实施审计之前编制切实可行的审计方案 C:建立审计工作底稿的分级复核制度 D:对被审计单位提出完善内部控制的建议

考题 下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是( )。 A.建立严格的专业培训和继续教育制度 B.在实施审计之前编制切实可行的审计方案 C.对被审计单位提出完善内部控制的建议 D.建立审计工作底稿的分级复核制度

考题 下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:A、建立严格的专业培训和继续教育制度 B、在实施审计之前编制切实可行的审计方案 C、建立审计工作底稿的分级复核制度 D、对被审计单位提出完善内部控制的建议

考题 实施审计阶段要求对被审计单位内部控制制度的建立及遵守情况进行符合性测试。( )

考题 在内部控制审计中,首先测试被审计单位的内部控制制度是否得到严格执行,然后调查被审计单位内部控制的现状。

考题 【单选题】在销售与收款审计中,注册会计师为了查实被审计单位的赊销批准制度,应检查哪个凭证上是否有信用部门审批人的签发:A.客户订购单B.发运单C.销售单D.销货发票