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属于内部审计证据的有()。

A.购货发票

B.销货发票

C.银行对账单

D.材料出库单


参考答案

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考题 L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时,收集到以下六组审计证据:(1)收料单与购货发票(2)销货发票副本与产品出库单(3)领料单与材料成本计算表(4)工资计算单与工资发放单(5)存货盘点表与存货监盘记录(6)银行询证函回函与银行对账单要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

考题 下列四项审计证据中可靠性最高的是( )。A.购货发票B.审计人员收到的应收账款询证函的回函C.销货发票D.银行对账单

考题 下列证据中,属于内部证据的是( )。A.银行对账单B.购货发票C.保险单D.销售发票

考题 属于内部证据的有( )。A. 购货发票B. 飞机票C 银行对账单D. 材料出库单

考题 A注册会计师是蓝天公司2019年度财务报表审计项目合伙人,审计过程中获取到以下六组审计证据:   (1)入库单与购货发票;   (2)销货发票副本与产品出库单;   (3)领料单与材料成本计算表;   (4)工资计算单与工资发放单;   (5)存货盘点表与存货监盘记录;   (6)银行询证函回函与银行对账单。   要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

考题 L注册会计师在对F公司2005年度会计报表进行审计时,收集到以下六组审计证据: (1)收料单与购货发票 (2)销货发票副本与产品出库单 (3)领料单与材料成本计算表 (4)工资计算单与工资发放单 (5)存货盘点表与存货监盘记录 (6)银行询证函回函与银行对账单 要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

考题 1、L注册会计师在对F公司2012年度财务报表进行审计时,收集到以下六组审计证据: (1)收料单与购货发票; (2)销货发票副本与产品出库单; (3)领料单与材料成本计算表; (4)工资计算单与工资发放单; (5)存货盘点表与存货监盘记录; (6)银行询证函回函与银行对账单。 1 、要求:请分别说明每组审计证据中哪项审计证据较为可靠,并简要说明理由。

考题 下列选项中,属于内部证据的是()A.银行对账单B.销售发票C.领料单D.购货发票

考题 下列四组审计证据: (1)销货发票与购货发票; (2)银行询证函回函与银行对账单; (3)审计人员收回的应收账款询证函与询问客户应收账款负责人的记录; (4)收料单与购货发票; (5)领料单与材料成本计算表; (6)工资计算单与工资发放单; (7)存货盘点表与存货监盘记录。 【要求】请分别判断每组审计证据中的哪项审计证据更为可靠并说明理由。