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对企业存货进行盘点,审计人员抽点的样本一般不低于存货总量的()。

A.15%

B.20%

C.10%

D.5%


参考答案

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考题 A注册会计师是w公司2006年度财务报表审计的项目负责人,负责采购与付款循环的审计,并对其编制的有关审计工作底稿进行复核,对于发现的下列问题做出专业判断。在实施存货监盘程序时,注册会计师不应当( )。A.对被审计单位存货的盘点进行现场监督B.实际参与被审计单位存货的盘点C.对被审计单位已经盘点的存货进行抽点D.撰写盘点备忘录,编制审计工作底稿

考题 下列关于注册会计师对存货的抽点的说法中正确的是()。A、抽点的样本一般不得低于存货总量的50%B、抽点应该在盘点标签取下之前C、如抽点发现差错过大应要求企业重新盘点D、抽点在产品时应关注其完工程度是否恰当

考题 注册会计师在进行存货的复盘抽点时,抽点的样本一般不得低于存货总量的:A、30%B、15%C、20%D、10%

考题 审计人员抽点存货样本一般不得低于存货总量的() A.20%B.10%C.15%D.5%

考题 审计人员对存货进行复盘抽点时,抽点的样本一般不得低于存货价值的10%。()

考题 在被审计单位对存货进行实地盘点时,审计人员应当指挥盘点工作的进行。()

考题 下列各项中,审计人员可以据以判断生产与存货循环内部控制风险较高的有()A、内部审计人员监督存货盘点 B、存货盘点只由仓库报关员实施 C、定期对陈旧过时的存货进行处理 D、存货盘点的范围包括寄销外地的存货 E、存货盘点结果显示存在较多账实不符情况

考题 审计人员监盘存货的做法中恰当的为( )。A.审计人员独立制定盘点计划 B.乙公司成立小组进行盘点,审计人员全程监督盘点的进行 C.对乙公司所称代管其他单位的存货,审计人员另行发函进行核实 D.对部分存货的质量存在争议,审计人员咨询了相关专家

考题 存货的监盘与存货的盘点,都是审计人员与企业财务人员一起进行的