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个人敏感信息如确因工作需要,需授权特定人员超权限处理个人信息的,应由()进行审批,并记录在册。

A、公司领导

B、个人信息保护工作主管机构

C、人力资源管理机构

D、安全委员会


参考答案

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考题 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是( )。A、付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B、通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C、采购、验收与相关会计记录需职责分离D、付款审批与付款执行需职责分离

考题 未按权限审批贷款,使得贷款超授权发放属于个人经营贷款业务流程中的信用风险。( )

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考题 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理 B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险 C.采购、验收与相关会计记录需职责分离 D.付款审批与付款执行需职责分离

考题 若信息系统的使用分为录入人员、处理人员和查询人员3类,则用户权限管理的策略适合采用__( )__。A.针对所有人建立用户名并授权 B.针对关系进行分解,每类人员对应一组关系 C.建立每类人员的视图并授权给每个人 D.建立用户角色并授权

考题 若信息系统的使用分为录入人员、处理人员和查询人员3类,则用户权限管理的策略适合采用( )。A.针对所有人建立用户名并授权 B.针对关系进行分解,每类人员对应一组关系 C.建立每类人员的视图并授权给每个人 D.建立用户角色并授权

考题 若某企业信息系统的应用人员分为三类:录入、处理和查询,那么用户权限管理的方案适合采用( )。A.针对所有人员建立用户名并授权 B.建立用户角色并授权 C.建立每类人员的视图并授权给每个人 D.对关系进行分解,每类人员对应一组关系

考题 4. 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的()。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C.采购、验收与相关会计记录需职责分离D.付款审批与付款执行需职责分离

考题 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的()。A.付款需要由经授权的人员审批,审批人员在审批前需检查相关支持文件,并对其发现的例外事项进行跟进处理B.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险C.采购、验收与相关会计记录需职责分离D.付款审批与付款执行需职责分离