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IS审计师应建议采取以下哪项措施来保护数据仓库中存储的特定敏感信息?()
- A、实施列级和行级权限
- B、通过强密码增强用户身份认证
- C、将数据仓库组织成为特定主题的数据库
- D、记录用户对数据仓库的访问
参考答案
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考题
有工程师建议在数据仓库的模型中,采用DB(源数据库)-ODS(操作数据存储) -DW(数据仓库)的模式,以替代DB(源数据库)—DW(数据仓库)的模式,请用150字以内文字简要描述ODS(操作数据存储)与DW(数据仓库)的最大差别。
考题
在下列各项中(50)不是数据仓库的基本特点。A.数据仓库存储的信息是面向主题来组织的B.数据仓库中要有一处专门用来存储5至10年或更久的历史数据,以满足各种数据需求C.数据仓库中的数据具有一致性的特点D.数据仓库可进行改动
考题
● 以下关于数据仓库的描述,正确的是 (20) 。(20)A.数据仓库中存储的是面向主题、集成、随时间变化的数据B.数据仓库是一维数据C.数据仓库是进行数据挖掘的前提D.数据仓库中的数据均来自数据库
考题
内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:A.研究问题并在审计报告中建议应该采取的措施
B.联合开发并沟通恰当的建议
C.沟通问题并保证管理层会采取恰当的措施
D.在审计报告中指出客户决定并实施了纠正措施
考题
内部审计师需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计师已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?Ⅰ.将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。Ⅱ.向管理层建议替代性标准,如可接受的行业标准。Ⅲ.系统阐述内部审计师认为充分的标准,并开展审计程序,按照替代性标准进行报告。A.只有Ⅰ
B.Ⅰ和Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D.只有Ⅱ
考题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
考题
以下哪项关于审计建议的说法是不正确的?A.高级管理层和董事会必须采取审计报告中提出的改进措施
B.内部审计师应该根据审计发现和审计结论提出审计建议
C.审计建议包括为管理层实现预期目标提出指导性建议
D.提出审计建议的目的是帮助被审计单位采取措施纠正存在的问题或改善经营状况
考题
在以下与用于离线打印敏感报告的假脱机相关联的漏洞中,IS审计师应认为哪项最为严重?()A、操作员可阅读敏感数据B、未经授权便可修改数据C、可以打印未经授权的报告副本D、发生系统故障时输出会丢失
考题
依据专业实务框架(PPF),以下哪项正确的列出了舞弊报告应当包含的信息?()A、目的、范围、结论以及在恰当的时机表达审计师的意见B、标准、原因、条件以及影响C、背景、观察及建议D、观察、结论、建议以及纠正措施
考题
下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A、审计建议必须包括具体的落实计划B、审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C、报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D、审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩
考题
单选题IS审计师应建议采取以下哪项措施来保护数据仓库中存储的特定敏感信息?()A
实施列级和行级权限B
通过强密码增强用户身份认证C
将数据仓库组织成为特定主题的数据库D
记录用户对数据仓库的访问
考题
单选题审计师完成了审计方案中某部分的工作。很明显,组织存在问题,需要对其配送程序进行修正。被审计单位同意并执行修正程序。内部审计师应当()。A
研究这个问题并在审计报告中提出建议,可以考核应当采取的措施B
连带制定并报告恰当的建议C
报告这个问题并假定管理人员将采取恰当的措施D
在审计报告中指出被审计单位决定执行纠正措施
考题
单选题下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A
审计建议必须包括具体的落实计划B
审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C
报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D
审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩
考题
单选题内部审计师需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计师已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?() Ⅰ.将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。 Ⅱ.向管理层建议替代性标准,如可接受的行业标准。 Ⅲ.系统阐述内部审计师认为充分的标准,并开展审计程序,按照替代性标准进行报告。A
只有ⅠB
Ⅰ和ⅡC
Ⅰ、Ⅱ和ⅢD
只有Ⅱ
考题
单选题内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()A
公司管理层定期地解雇未达到预期业绩的员工B
公司管理层采取措施增加实现既定目标的可能性C
控制就是会计师及内部审计师设计的用以保证处理过程正确性的特定程序D
控制程序应当自下而上设计以确保对各具体细节问题的注意
考题
单选题依据专业实务框架(PPF),以下哪项正确的列出了舞弊报告应当包含的信息?()A
目的、范围、结论以及在恰当的时机表达审计师的意见B
标准、原因、条件以及影响C
背景、观察及建议D
观察、结论、建议以及纠正措施
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