网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
题目内容
(请给出正确答案)
多选题
下列选项中,有关资本投入内部控制测评表述正确的有:
A
该测评程序是单纯根据评审结果去确定资本投入的审查范围与重点
B
需要审查章程.制度中各项内容是否在国家相关法令.制度范围内
C
询问财会部门人员是否定期对账
D
关注章程与制度中是否明确授权有关部门与人员负责资本投入交易事项的办理
E
有必要对股本账户每一项增减变动情况核实有无正式的董事会批准文件
参考答案
参考解析
解析:
更多 “多选题下列选项中,有关资本投入内部控制测评表述正确的有:A该测评程序是单纯根据评审结果去确定资本投入的审查范围与重点B需要审查章程.制度中各项内容是否在国家相关法令.制度范围内C询问财会部门人员是否定期对账D关注章程与制度中是否明确授权有关部门与人员负责资本投入交易事项的办理E有必要对股本账户每一项增减变动情况核实有无正式的董事会批准文件” 相关考题
考题
下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平
考题
下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制
B.内部控制测评仅包括内部控制测试
C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性
D.内部控制测评是被审计单位的工作
E.内部控制测评是审计人员的工作
考题
下列关于内部控制的表述中,正确的有:A:风险评估是内部控制的要素之一
B:内部控制可能因经营环境的改变而失效
C:内部控制测试不能代替实质性审查
D:内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制
E:任何审计项目都必须进行内部控制测试
考题
下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:A:内部控制可能因经营环境的改变而失效
B:内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置
C:内部控制可能因有关人员内外串通而失效
D:内部控制可能因人员疏忽而失效
E:内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则
考题
下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。
A、内部控制的形式方面发生了变化
B、对内部控制进行了解不再是必须的审计程序
C、内部控制的目标包括提高会计信息的可靠性
D、改变了具体控制活动的性质
考题
下列关于经济利润的表述中,正确的有( )。
A.经济利润是权益资本口径的利润指标
B.经济利润=税后净营业利润-投入资本的成本
C.经济利润=净利润-股权资本成本
D.经济利润=投入资本×(投入资本回报率-加权平均资本成本率)
E.经济利润可以对短期的企业绩效做出衡量
考题
下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()A、内部控制是一个过程B、内部控制是由企业的董事会和管理层实施的C、有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现D、内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为
考题
下列有关会计信息化集成管理阶段内部控制的表述中,正确的有()。A、会计控制必须向全面控制方向发展B、我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破C、单纯依赖会计控制难以解决企业面对的内外部风险D、企业自觉构建与内部控制紧密结合的企业资源计划系统
考题
下列有关人员素质测评特点的表述,正确的有()。A、人员素质测评主要是物理测量,而不是心理测量B、人员素质测评是抽样测评,而不是具体测量C、人员素质测评是绝对测量,而不是相对测量D、人员素质测评是间接测量,而不是直接测量
考题
多选题下列有关企业内部控制的表述中,正确的有()A内部控制是一个过程B内部控制是由企业的董事会和管理层实施的C有效的内部控制可以绝对保证控制目标的实现D内部控制不仅仅是制度和手册,而是渗透到企业活动之中的一系列行为
考题
多选题下列关于内部控制局限性的表述,正确的有()。A内部控制可能因经营环境的改变而失效B内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置C内部控制可能因有关人员内外串通而失效D内部控制可能因人员疏忽而失效E内部控制的设置和运行需遵循成本效益原则
考题
单选题下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。A
控制风险始终大于零B
内部控制具有固有局限性C
如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查D
内部控制测评不能代替实质性审查
考题
多选题下列有关内部控制与控制测试的表述中,正确的有()。A内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证B在了解被审计单位的内部控制时,可实施重新执行程序C建立健全内部控制是被审计单位管理层的责任D控制测试通常被安排在被审计期间的期中执行
考题
多选题下列关于营运资本有关概念的表述中,正确的有( )。A营运资本是指投入日常经营活动(营业活动)的资本B营运资本=流动资产-流动负债C流动资产=流动负债+长期筹资净值D经营营运资本=经营性流动资产-经营性流动负债
考题
多选题下列有关内部控制测评的表述中,正确的有( )。A被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B内部控制初步评价后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价C内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价、D内部控制测试的范围与审计人员初步评价控制风险的评估水平直接相关E审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段
考题
单选题下列情况中,不应纳入实质性审查重点领域的有( )。A
内部控制执行有效的领域B
缺少内部控制的重要业务领域C
内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域D
内部控制没有发挥作用的领域【考点五】内部控制测评结果的利用
考题
多选题下列关于内部控制的表述中,正确的有( )。A风险评估是内部控制的要素之一B内部控制可能因经营环境的改变而失效C内部控制测评不能代替实质性测试D内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制E任何审计项目都必须进行内部控制测评
热门标签
最新试卷