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单选题
执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。
A

应用满足业务需求的效率

B

所有已发现的、暴露的影响

C

应用所服务的业务流程

D

应用的优化


参考答案

参考解析
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考题 下列有关内部报告审核制度表述错误的是()。 A、企业必须对岗位和职责分工进行控制B、企业应设定审核权限C、对于重要信息,企业应委派专门人员对其传递过程进行审核D、内部报告传递前应经过审计人员的审核

考题 当被审计单位控制风险被评价为较低水平时,审计人员认为:A.可减少实质性测试的范围B.可执行很小范围的内部控制测试C.应执行更大范围的实质性测试D.内部控制可信赖程度较低

考题 国家审计准则中有关审计工作底稿审核的要求包括( )。A.审计工作底稿应当由审计组组长在编制审计报告前进行审核 B.审计工作底稿审核人员应签署审核意见 C.经审核的审计工作底稿可以由编制人员修改 D.审核人员对审计工作底稿中记载的国家秘密和商业秘密负有保密责任 E.审计工作底稿未经审核人员批准,不得对外提供

考题 一般控制以数据为主,而应用控制以程序为主,审计人员可以独立于应用控制之外评价程序。

考题 内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。

考题 下列()是内部审计主管规划员工要求的信息来源。A、同执行管理层和审计委员会讨论审计需求B、审核审计人员教育和培训记录C、审核同行业类似规模公司的审计人员规模和构成情况D、同现有的审计人员面谈

考题 审计计划管理的内容有()A、审计计划执行过程的控制B、审计计划执行结果的检查和考核C、审计计划的修改D、审计计划编制工作的管理E、审计计划的审核

考题 下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A、内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B、内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C、建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D、被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

考题 审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?

考题 评价报告的审核人员至少应包括经济评价机构正式任命的专职过程控制负责人和专职技术负责人。

考题 评价报告的审核人员至少应包括经评价机构任命的专职过程控制负责人和()。

考题 在终结审计之前,对控制风险的最终评价水平如与初步评估结论不一致,审计人员应当()A、重新了解内部控制B、重新执行控制测试C、重新确定重要性水平和可接受审计风险水平D、考虑是否追加相应的审计程序

考题 审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A、审计人员的判断B、审计准则C、内部控制评价D、审计风险

考题 审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?

考题 执行应用控制审核的IS审计人员应评价()。A、应用满足业务需求的效率B、所有已发现的、暴露的影响C、应用所服务的业务流程D、应用的优化

考题 在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。A、对内部控制的原有评价是否适当B、控制测试结果是否适当C、分析程序结果是否适当D、相关风险评价是否适当

考题 填空题评价报告的审核人员至少应包括经评价机构任命的专职过程控制负责人和()。

考题 判断题一般控制以数据为主,而应用控制以程序为主,审计人员可以独立于应用控制之外评价程序。A 对B 错

考题 多选题对应用控制实施审计评价,一般采用的审计程序包括()。A询问B观察C检查D重新执行E穿行测试

考题 单选题下列()是内部审计主管规划员工要求的信息来源。A 同执行管理层和审计委员会讨论审计需求B 审核审计人员教育和培训记录C 审核同行业类似规模公司的审计人员规模和构成情况D 同现有的审计人员面谈

考题 多选题审计计划管理的内容有()A审计计划执行过程的控制B审计计划执行结果的检查和考核C审计计划的修改D审计计划编制工作的管理E审计计划的审核

考题 单选题审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()A 审计人员的判断B 审计准则C 内部控制评价D 审计风险

考题 单选题当被审计单位控制风险被评价为较低水平时,审计人员认为(  )。[2008年初级真题]A 可减少实质性测试的范围B 可执行很小范围的内部控制测试C 应执行更大范围的实质性测试D 内部控制可信赖程度较低

考题 多选题审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有( )。A出具有关内部控制的审计意见B确定审计组人员的构成C评价被审计单位的控制风险水平D确定实质性审查的性质、范围、重点和方法E提出改进内部控制的建议

考题 问答题审计人员应如何了解、测试及评价小型被审计单位的内部控制?

考题 单选题下列与建设项目内部审计的要求不相符的是()。A 内部审计应独立、客观地审查和评价项目建设管理活动和内部控制B 内部审计人员应当以职业谨慎态度执行审计业务C 建设单位应按照相关的法律和行政法规规定,设立内部审计机构D 被审计单位的管理活动和内部控制的决策和执行应由审计机构和内部相关人员负责

考题 问答题审计人员应如何理解内部控制应用和评价在审计中的具体应用?