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投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。
- A、法人治理机构
- B、高级管理人员的选聘制度
- C、产品竞争优势
- D、内部审计机构的设置情况
参考答案
更多 “投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。A、法人治理机构B、高级管理人员的选聘制度C、产品竞争优势D、内部审计机构的设置情况” 相关考题
考题
下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。
A. 内部控制评价的范围B.内部控制评价的依据C.董事会对内部控制报告真实性的声明D.内部控制评价工作的总体情况E.内部控制评价的程序和方法
考题
银监会内部控制评价组织和实施的主要内容中,以下表述不正确的是( )。A.在具体操作上,则应当根据风险大小和重要性确定对商业银行及其分支机构内部控制评价的频率和范围,对内部控制整体情况评价的间隔期,一般不超过3年B.银监会对商业银行法人机构整体的综合评价,取对总部评价得分的70%和抽取部分分支机构评价平均得分的30%,形成最终评级结果C.银监会的内部控制评价按照“统一领导,分级管理”的原则进行D.内部控制评价可分为三个层次:银监会及其派出机构对商业银行法人机构的整体评价;银监会对商业银行总部的评价;银监会及其派出机构对商业银行不同层次分支机构的评价
考题
企业组织开展内部环境评价,应当以相关指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计与实际运行情况进行认定和评价。下列属于内部环境评价依据的有()。
A.组织架构 B.发展战略
C.财务报告 D.企业文化
考题
某公司进行内部控制自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作。内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。
要求:根据《企业内部控制评价指引》,判断该公司以上内容表述是否存在不当之处;如果存在不当之处,请指出不当之处,并简要说明理由。
考题
甲企业的董事会和管理层正在对内部控制进行自我评价。下列表述中属于内部控制评价内容的是( )。A.企业应该根据《基本规范》、应用指引以及本企业的内部控制制度,围绕内部控制的五大要素,确定内部控制评价的内容,对内部控制设计与运行情况进行全面评价
B.企业组织开展内部环境评价,应当以组织架构、发展战略等应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价
C.内部控制评价工作应该形成工作底稿,详细记录企业执行评价工作的内容
D.汇总评价结果及编报评价报告
考题
企业开展内部控制评价工作,可以采取的组织形式有()A、授权内部审计机构具体实施内部控制有效性的定期评价工作B、成立专门的内部控制机构组织实施内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责C、根据自身特点,成立内部控制评价工作的非常设机构,抽调内部审计、内部控制等相关机构的人员组成内部控制评价小组,具体组织实施内部控制评价工作D、委托中介机构实施内部控制评价
考题
下列表述正确的是()。A、基金代销机构通过对基金管理人进行审慎调查,了解基金管理人的诚信状况、经营管理能力、投资管理能力和内部控制情况,并可将调查结果作为是否代销该基金管理人的基金产品或是否向基金投资人优先推介该基金管理人的重要依据B、基金管理人通过对基金代销机构进行审慎调查,了解基金代销机构的内部控制情况、信息管理平台建设、账户管理制度、销售人员能力和持续营销能力,并可将调查结果作为选择基金代销机构的重要依据C、基金销售机构在研究和执行对基金管理人、基金产品和基金投资人调查、评价的方法、标准和流程时,应当尽力减少主观因素和人为因素的干扰,尽量做到客观准确,并且有合理的理论依据D、以上全部都对
考题
多选题投资人计划对某公司的内部控制环境进行调查评价,并将评价结果作为判断是否投资的重要参考。下列各项中,属于对该公司内部环境调查内容的有()。A法人治理机构B高级管理人员的选聘制度C产品竞争优势D内部审计机构的设置情况
考题
多选题旅行社在编制产品销售计划时必须首先对市场进行调查分析,下列属于市场调查与分析的内容的有( )。A市场供求状况B计划的检测、评价与控制C产品的发展趋势D旅行社内部经营环境与外部环境E市场竞争形势
考题
单选题甲公司是一家上市公司,按照国家要求,一直注重企业内部控制体系的建设。该公司董事会研究决定,建设内部控制首先要抓好企业内部环境的建设。针对以上信息,请判断下列选项中,不属于内部环境因素的是( )。A
内部机构设置与职责分工B
内部审计C
调节和复核D
公司治理结构
考题
多选题内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。A内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊B发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报C企业审计委员会对内部控制的监督无效D内部审计机构对内部控制的监督无效
考题
单选题内部控制环境中,明确了各部门之间的责任,下列属于董事会责任的有()A
负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责B
制定内部控制政策C
负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况、D
负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
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