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完整的内部审核不包括()
- A、体系审核
- B、产品质量审核
- C、过程检验
参考答案
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考题
根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核,其发表审核意见的对象是( )。A.内部控制的合理性B.内部控制的一贯性C.内部控制的有效性D.内部控制的完整性
考题
下列报告审核的顺序正确的是()A.技术负责人审核、过程控制负责人审核、内部审核B.内部审核、过程控制负责人审核、技术负责人审核C.内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核D.过程控制负责人审核、技术负责人审核、内部审核
考题
电子会计凭证的审核要求不包括( )。
A、经查验合法、真实B、将审核规则嵌入会计软件,由计算机自动审核C、未经审核的会计凭证,应当先经过人工审核D、能够准确、完整、有效接收和读取电子会计凭证及其元数据
考题
关于质量管理体系审核的说法,正确的有( )。A.按照执行审核人员的不同,分为内部审核和外部审核
B.外部审核是指第三方组织的审核
C.内部审核是监理单位内部的质量保证活动
D.内部审核是质量管理体系的审核
E.外部审核是质量保证能力的审核
考题
下列报告审核的顺序正确的是()。A、技术负责人审核、过程控制负责人审核、内部审核B、内部审核、过程控制负责人审核、技术负责人审核C、内部审核、技术负责人审核、过程控制负责人审核D、过程控制负责人审核、技术负责人审核、内部审核
考题
根据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TS个 Z7003—2004)的规定,下列哪些叙述是检验检测机构所进行的内部审核应当达到的要求?()A、检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核B、内部审核的内容一般不包括检验检测安全C、内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动D、接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施,消除所发现的不符合及其原因E、应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证F、内部审核后,应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告个,内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户
考题
多选题关于“内部审核”,以下正确的说法是( )。A内部审核组织是自我评价、促进自我改进的一个重要手段B内部审核程序应该形成文件C内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录D内部审核员也应经常进行自我审核
考题
多选题关于“内部审核”,下列说法正确的有( )。A内部审核是组织自我评价、促进自我改进的一个重要手段B内部审核程序应该形成文件C内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录D组织随时实施内部审核E内部审核又称第三方审核
考题
单选题根据《内部控制审核指导意见》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审核,其发表审核意见的对象是( )A
内部控制的合理性B
内部控制的一贯性C
内部控制的有效性D
内部控制的完整性
考题
单选题企业风险管理的基本框架不包括( )。A
内部环境B
目标设定C
事项识别D
监管审核
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