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下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告
B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账
C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

参考答案

参考解析
解析:对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告,选项A错误。应当先复核,然后再支付,选项D错误。
更多 “下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核 ” 相关考题
考题 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:() A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证D. 检查货币资金收付凭证的管理情况E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

考题 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有:() A. 严格财产实物控制B. 严格授权批准C. 严格职责分工D. 控制坐支规模E. 定期核对检查

考题 下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施不包括()。A.定期核对检查 B.严格职责分工 C.控制坐支规模 D.严格财产实物控制

考题 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A.询问参与货币资金业务活动的人员 B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C.检查相关文件和报告 D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

考题 (2014年)下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。 A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关 B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关 C.与经营目标相关的内部控制与审计无关 D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

考题 下列有关了解被审计单位的内部控制的说法中,正确的有( )。A.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制 B.与审计相关的控制均与财务报告相关 C.与财务报告可靠性相关的控制均与审计相关 D.与被审计单位目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑

考题 下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A、询问参与货币资金业务活动的人员 B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点 C、检查相关文件和报告 D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

考题 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计

考题 下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款

考题 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况

考题 下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A、岗位分工及授权批准B、资产及相关实物的管理C、基金D、监督检查

考题 下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关

考题 下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A、注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B、与审计相关的内部控制均与财务报告相关C、与合规目标相关的内部控制与审计无关D、与经营相关的内部控制与审计无关

考题 单选题下列有关审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。A 注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B 与审计相关的内部控制并非与财务报告相关C 与合规目标相关的内部控制与审计无关D 与经营相关的内部控制与审计无关

考题 单选题下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()A 注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制B 与审计相关的内部控制均与财务报告相关C 与合规目标相关的内部控制与审计无关D 与经营相关的内部控制与审计无关

考题 多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款

考题 单选题下列选项中,货币资金的内部控制不包括()。A 岗位分工及授权批准B 资产及相关实物的管理C 基金D 监督检查

考题 多选题下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当采取的措施有(  )。A定期核对检查B严格职责分工C控制坐支规模D严格财产实物控制E严格授权批准

考题 多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表

考题 单选题货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A 管理决策者B 员工的职业道德C 员工的业务素质D 内部审计

考题 单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A 反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B 反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C 反映货币资金业务的监督检查情况D 反映存货报告情况

考题 单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A 与财务报告相关的内部控制均与审计相关B 与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C 与经营目标相关的内部控制与审计无关D 与合规目标相关的内部控制与审计无关

考题 多选题下列关于财务报告内部控制的说法中,正确的有( )。A财务报告内部控制包括旨在合理保证财务报告及相关信息真实.完整而设计和运行的内部控制B财务报告内部控制包括用于保护资产安全的内部控制中与财务报告可靠性目标相关的控制C财务报告内部控制是公司的董事会.监事会.经理层实施的控制D被审计单位所有的内部控制都属于财务报告内部控制

考题 单选题下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A 与财务报告相关的内部控制与审计相关B 与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C 与经营目标相关的内部控制与审计无关D 与合规目标相关的内部控制与审计无关

考题 多选题在内部控制的下列说法中,通常与整体层面控制相关的有( )。A控制环境B对控制的监督C信息技术应用控制D控制活动