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A注册会计师对采购环节职责分离控制活动进行的下列控制测试中不恰当的是( )。 A.检查请购单上的审批签字 B.审阅采购合同条款 C.观察采购商品到货后的验收工作 D.询问甲公司采购流程
参考答案
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考题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:A.观察采购与验收职责是否分离B.核对请购单与订购单是否一致C.检查采购合同是否经授权人员批准D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E.对应付账款期末余额进行分析性复核
考题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号
B、定期与供应商核对往来款项
C、采购部门提出采购申请并对其进行审批
D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
考题
下列有关采购业务相关控制活动的说法中,恰当的有( )。
A.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购
B.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险
C.采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单
D.编制连续编号的请购单,仅与采购交易的“完整性”认定相关
考题
下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是( )。 A.生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单
B.生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请
C.企业内不少部门都可以填列请购单,可以分部门设置请购单的连续编号,每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准
D.编制连续编号的请购单该控制活动,仅与采购交易“完整性”认定相关
考题
下列有关采购业务相关控制活动说法中,不恰当的是()。A.采购部门只能向通过审核和批准的供应商进行采购B.将已验收商品的保管与采购的其他职责相分离,可减少未经授权的采购和盗用商品的风险C.采购部门在收到请购单后,只能对经过恰当批准的请购单发出订购单D.编制连续编号的请购单,仅仅与采购交易“完整性”的认定相关
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