网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
在财务内部设置内部审计岗位负责对财务业务处理、资金收付的事后监督检查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案

更多 “ 在财务内部设置内部审计岗位负责对财务业务处理、资金收付的事后监督检查。() 此题为判断题(对,错)。 ” 相关考题
考题 以下业务分工易导致内部控制失效的是( )。 A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离

考题 ()对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理

考题 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是( )。 A.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制的设置极不健全 B.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较低 C.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为内部控制风险较高 D.在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为难以对内部控制的健全性作出评价

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编著银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

考题 以下业务分工易导致内部控制失效的是( )A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离

考题 (  )对股东大会负责,从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。A.监事会 B.董事会 C.内部审计部门 D.高级经理

考题 企业集团财务公司的内部结算业务不包括( )。A.内部转账 B.代理收付款 C.资金归集 D.委托收款

考题 企业集团财务公司内部结算业务不包括()。A.内部转账 B.代理收付款 C.资金归集 D.委托收款

考题 以下业务分工易导致内部控制失效的是()。A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离